你好; 你可以自己做一個統計表。 統計哪些不合規發票 到時匯算一起 看這個表格來調整
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術人員 他們發生的交通費(包括飛機火車票打車票),快遞費、技術培訓費、核酸檢測費,像這樣的費用,在做賬的時候 ,放到業務招待費里,都是有相關發票的,這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候,計入研發支出-業務招待費里 這樣合理么 還需要單獨報個稅么 按著勞務費那樣報個稅(因為這個費用報銷,外部技術人員 是沒有涉及收入一說的)
平時報銷加油或者其他贈送客戶的做了銷售費用加郵費或者銷售費用業務招待費,那么有沒有發票都這樣做進賬也是這些科目中,到最后一個月怎么確定哪些沒發票需要納稅調整繳納沒發票的?
老師,我們是銷售行業,但是外賬沒有進銷存的,就只是根據采購發票隨機結轉的成本,然后就銀行賬,然后做點費用就沒有了,這樣年度匯算清繳,我們需要調賬嗎?好像這樣也沒什么好調的啊,最多把一些無票費用調增,其他的沒什么可調整了吧?
小規模納稅人代開的增值稅普通發票是需要當月繳納增值稅和附加稅的對吧,那我當月就要直接做賬繳納,那我怎么知道我這個季度的普票有沒有超過30萬,而且城建稅和教育費附加,地方教育費附加是根據消費稅和增值稅的和乘稅率,我怎么知道這個季度會不會產生消費稅,而且還有免交附加稅的政策,我也不知道我這個月或者季度的銷售額會不會有10萬或者30萬,那我交這個稅是不是有點問題,還是因為代開的增值稅普票不看這些政策
老師,我們公司業務員平時為了業務會有些交際應酬和送禮等但是無法提供發票或者提供的發票無法公司做賬,所以我們以往的處理是每月固定給他們1000-2000元業務補貼讓他們提供加油或者餐費發票來報銷,現在這一塊補貼想重新用一種更恰當的方式來給,請問能用什么方式來給,又不涉及個稅呢?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
好的,那些調整一般調整的科目是哪個合適
?你好;? ?調整的話 不單獨做分錄哦。 匯算填寫納稅調整表? ?