你好,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免增值稅和所得稅
老師你好,農(nóng)民專業(yè)合作社收到林業(yè)局的補(bǔ)助金,怎么入賬,我們這邊農(nóng)村的農(nóng)民專業(yè)合作社都得到了相關(guān)部門的補(bǔ)助金,這個是不是不交稅的
老師,我們是種植專業(yè)合作社,小規(guī)模,小微。我們賣自己的產(chǎn)品,水稻,要交增值稅嗎?稅率多少?不是賣給本社社員
老師,我們是農(nóng)民專業(yè)合作社,我們將自己的青稞賣給農(nóng)牧局,交不交增值稅呢?產(chǎn)不產(chǎn)生其他的稅?要怎樣操作才不交稅?
老師我們公司是生產(chǎn)加工農(nóng)產(chǎn)品的,公司或是農(nóng)民合作社給我們開的農(nóng)產(chǎn)品普票不可以抵稅嗎?只有我們自己開具農(nóng)產(chǎn)品普票才可以抵稅
老師您好,我是稅務(wù)局的,我們這有很多辦理自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的農(nóng)民專業(yè)合作社,開具免稅農(nóng)產(chǎn)品不也是需要帳證健全,進(jìn)行成本核算嘛
債務(wù)重組利得計(jì)入投資收益還是營業(yè)外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認(rèn)收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產(chǎn)原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計(jì)提折舊2年,累計(jì)折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應(yīng)該怎么算?
匯算清繳,期間費(fèi)用里,管理費(fèi)用里面包含了研發(fā)費(fèi)用,這個要單獨(dú)拿出來嗎?還是說,期間費(fèi)用包含了這些研發(fā)費(fèi)用???
老師,我把主營業(yè)務(wù)成本加150萬,資產(chǎn)負(fù)債表上要動哪幾個數(shù)字,存貨和原材料相應(yīng)的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發(fā)票,專管員老師不能開具0稅率的發(fā)票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務(wù)公司下的員工核算工資,但是勞務(wù)公司會實(shí)際發(fā)給派遣員工,勞務(wù)公司取得的a公司發(fā)的工資和管理費(fèi),需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發(fā)了100,勞務(wù)公司也按照多發(fā)的一百開了普票,這個月是不是應(yīng)該派遣員工退100給勞務(wù)公司,公司這個月結(jié)算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務(wù)公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結(jié)了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉(zhuǎn)讓10萬元,這個要怎么開票內(nèi)容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報(bào)銷回家的費(fèi)用嗎?有沒有規(guī)定一年報(bào)銷幾次?
老師 計(jì)算出來的稅負(fù)率是高還是低 因?yàn)闆]考慮費(fèi)用
意思是什么稅都不交嗎?
跨年會交印花稅的
印花稅按什么交,交多少?
按照《印花稅條例》的規(guī)定,在下面的印花稅稅目稅率表中的項(xiàng)目才繳納印花稅。 稅 目 稅率(稅額) 一、購銷合同 0.3‰ 二、加工承攬合同 0.5‰ 三、建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)合同 0.5‰ 四、建筑、安裝工程承包合同 0.3‰ 五、財(cái)產(chǎn)租賃合同 1‰ 六、貨物運(yùn)輸合同 0.5‰ 七、倉儲、保管合同 1‰ 八、借款合同 0.05‰ 九、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 1‰ 十、技術(shù)合同 0.3‰ 十一、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 0.5‰ 十二、營業(yè)帳簿 記載資金的帳簿0.5‰ 根據(jù)《印花稅暫行條例》科目稅率表,加工承攬合同,包括加工、定作、修繕、修理、印刷、廣告、測繪、測試等合同。按加工或承攬收入萬分之五貼花,納稅義務(wù)人為立合同人