你好同學,是的同學
您好老師,我是酒店業,收購了農產品,也去稅務局辦理了收購合同開具發票業務,有幾個問題請教 1.海產品收購還需再簽訂收購合同嗎? 2.收購農產品自開發票的這種情況,需要準備好什么資料供稅務局檢查?
老師您好,我是稅務局的,我們這有很多辦理自產農產品的農民專業合作社,開具免稅農產品不也是需要帳證健全,進行成本核算嘛
老師好,我公司是商貿公司,經營業務是購入藜麥然后回來整理后壓成壓縮小包銷售出去,從農民手里購入自產自銷的藜麥,然后收到農民代開的免稅普通發票,我就采用的計算抵扣,按買價的9%計算扣除,稅務現在查賬說我這種算法不對,說是應該應用核定扣除計算方法計算,我覺的我們企業不屬于試點扣除試點范圍企業吧,因為購入農產品原材料加工成乳制品,酒那些才用核定扣除了吧?
甲公司為一家食品公司,屬于農產品增值稅進項稅額核定扣除試點行業范圍以外的一般納稅人。本年8月甲公司以現金向農民收購—批免稅農產品A,法定收購憑證內列買價1000000元,并于本年9月全部領用用于生產增值稅稅率為13%的餅干。本年10月甲公司以現金向農民收購一批免稅農產品B,法定收購憑證內列買價200 000元,并于本年11月將其全部直接對外銷售,開具增值稅專用發票,注明價款210000元,增值稅18900元。甲公司原材料成本的核算采用實際成本法。 老師,幫我看一下這題所有的會計核算分錄和稅款計算
老師您好,我們是銷售螃蟹的一般納稅人,我們的上游公司是農村合作社在10月31日前未申請自產自銷農產品,在11月6日到稅務局備案成功,然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖,11月6日重新開具帶有自產農產品銷售的電子免稅普票,在報10月份增值稅的時候,沒有進行發票勾選 ,直接用手工填寫上去,10月份增值稅申報成功,問題是現在11月份發票勾選里未勾選里還有我已報稅的,如果在12月份申報稅的時候怎么操作
更正了以前年度的增值稅申報表,是更正匯算清繳還是做以前年度損益調整
老師,想問下非營利組織換屆后,證件變更期間,財務單據審批人是前任負責還是后任負責?
請問老師,計算季度企業所得稅,是根據利潤表的利潤總額來算?
概而論 怎么一次查詢,各個往來賬戶明細情況?
一般納稅人開出去普票,開多少普票的稅一樣要交增值稅嗎?沒有像小規模一個月10萬的免征政策?
老師好,我們進貨1000條線,贈了250個膠水,發票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應該怎么入賬啊?
請問,12月份工資計提了沒有發放所以沒有申報個稅,今天2月份發放 匯算清繳時工資薪金需要調整嗎
員工2024年在A地和B地都有任職收入,最終是在B地任職,那2025年匯算清繳時候,員工選擇A地匯算,那補稅的稅款是入到A地嗎?
老師ad,是什么補助?分錄咋寫呢
我們賬上有臺機器按照稅務規定折舊年限每年計提折舊,還有3個月才折舊完成,現在公司要注銷,固定資產賬面余額怎么處理?轉入那個科目?實際我們也沒賣機器的
老師您好,我經常看您解讀,您有收費問答嘛,以后有問題我只想咨詢您
可以的同學,歡迎提問
以后有問題怎么找到您咨詢
這邊老師不太清楚提問板塊,可以搜索我的名字,會計中級賀老師,或者咨詢一下工作人員怎么操作,謝謝信任
好的老師,謝謝您了
不客氣同學,希望幫到您!如滿意請給予五星好評謝謝