(1)計算乙酒廠向?qū)Yu店銷售白酒應(yīng)納的增值稅(2260000%2B678000%2B452000)/1.13*13%=390000 應(yīng)交消費稅(2260000%2B678000%2B452000)/1.13*20%%2B20*2000*0.5=620000
某酒廠為增值稅一般納稅人,2019年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): ?(1)向某超市按不含增值稅每噸售價3000元銷售甲類啤酒80噸; ?(2)向某煙酒專賣店銷售白酒40噸,取得不含稅收入480 000,另外收取隨同白酒出借的酒壇押金28 250元; ?(3)接受乙企業(yè)委托,將大米5噸(折市價12 000元)委托加工散裝米酒,加工產(chǎn)品(9噸米酒)當(dāng)月收回,收取加工費4000元、增值稅520元。 ?(其他相關(guān)資料:所有應(yīng)認(rèn)證的發(fā)票均經(jīng)過了認(rèn)證;甲類啤酒的消費稅稅率250元/噸;白酒的消費稅稅率為20%加0.5元/500克;) ? ?要求:(1)計算酒廠銷售甲類啤酒應(yīng)繳納的消費稅稅額; ??(2)計算酒廠銷售白酒應(yīng)繳納的消費稅稅額; ??(3)計算酒廠應(yīng)代收代繳的消費稅稅額。??
甲公司是一家白酒生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒30噸,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅收入3 390000元,另收取品牌使用費678000元、包裝物租金452000元。該批糧食白酒已經(jīng) 發(fā)出,上述款項均以銀行存款收訖。該批糧食白酒在發(fā)出時,其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給 煙酒專賣店,酒的消費稅稅率為10%,白酒的消費稅稅率為20%加0.5元/500克 (1)計算本月甲公司向?qū)Yu店銷售白酒的應(yīng)
某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年7月,向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開局普通發(fā)票取得含稅收入200萬,另收取品牌使用費50萬元,包裝物押金20萬元,要求計算本月甲企業(yè)向?qū)Yu店銷售白酒,應(yīng)繳納消費稅。
4.乙酒廠為增值稅一般納稅人,本年10月向某煙酒專賣店銷售薯類白酒20噸,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅收入2260000元,另收取品牌使用費678000元、包裝物租金452000元。該批薯類白酒在發(fā)出時,其控制權(quán)由乙酒廠轉(zhuǎn)移給煙酒專賣店。增值稅稅率為13%,白酒的消費稅稅率為20%加0.5元/500g,1噸等于1000kg。要求:(1)計算乙酒廠向?qū)Yu店銷售白酒應(yīng)納的增值稅和消費稅(2)編制乙酒廠該業(yè)務(wù)的會計分錄。
乙酒廠為增值稅一般納稅人,本年10月向某煙酒專賣店銷售薯類白酒20噸,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅收入2260000元,另收取品牌使用費678000元、包裝物租金452000元。該批薯類白酒在發(fā)出時,其控制權(quán)由乙酒廠轉(zhuǎn)移給煙酒專賣店。增值稅稅率為13%,白酒的消費稅稅率為20%加0.5/500g,一噸=1000KG1、要求計算乙酒廠向?qū)Yu店銷售白酒應(yīng)納的增值稅和消費稅2、編制乙酒廠該業(yè)務(wù)的會計分錄
你好,老師,我公司3月發(fā)生了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司法人做了變更,股權(quán)也由上一個人的股份全部轉(zhuǎn)到了另一個人的手上。新老板讓重啟一本賬,我這個要怎樣做,之前的數(shù)據(jù)是直接作為期初數(shù)據(jù)嘛?
老師,實際工作中每個行業(yè)做賬都必須有收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,收到投資公司分紅,投資工資即將注銷,賬務(wù)處理,
代賬公司用的是網(wǎng)頁版賬無憂 我公司用的是金蝶 可以導(dǎo)之前的電子賬簿嗎
請問老師,企業(yè)所得稅報表中的營業(yè)成本是所有的支出還是業(yè)務(wù)活動成本?
請教老師個問題,進口企業(yè),某一票的賬單上的付匯賬單上有貿(mào)易商補款,怎么看這個貿(mào)易商補款包不包含在完稅價格中
老師 請問一下 合同簽的輔材 可以直接開票輔材? 有同事說不能直接開輔材 說不正規(guī) 因為自己也是半路出家的會計,根本就不知道開票什么才叫正規(guī)
我公司中午就餐為個人支付4元單位支付46元,個人部分在工資里扣除,然后年底一次性交給某餐飲。個人部分:借:管理費用4貸:應(yīng)付職工薪酬4借:應(yīng)付職工應(yīng)酬4貸:其他應(yīng)收款-職工個人往來-某公司4,那我單位部分該怎樣呢?借:管理費用46貸:應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-福利費-非貨幣性性福利46借:應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-福利費-非貨幣性福利46貸?(老師這個費用我先掛帳你看我用哪個科目合適?)還有我這樣做分錄對不對
如果公司租了個人的廠房,5萬,如何讓他開票,又不交稅?
老師好!請問甲,乙公司共同出資成立了丙公司,甲公司聘用一名總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的簽字審批,那請問丙公司的日常業(yè)務(wù)由這名總經(jīng)理財務(wù)簽字審批可以嗎?總經(jīng)理在甲公司開工資,丙公司的工資表上沒有這個人。謝謝老師!
2、借銀行存款3390000 貸主營業(yè)務(wù)收入2000000 其他業(yè)務(wù)收入1000000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額390000
借稅金及附加620000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅620000