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某白酒生產企業為增值稅一般納稅人。2019年7月,向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開局普通發票取得含稅收入200萬,另收取品牌使用費50萬元,包裝物押金20萬元,要求計算本月甲企業向專賣店銷售白酒,應繳納消費稅。

2021-12-31 23:13
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-31 23:22

本月甲企業向專賣店銷售白酒應繳納消費稅=(200+50+20)÷(1+17%)×20%+20×2000×0.5÷10000=48.15(萬元)【提示】品牌使用費和包裝物租金應作增值稅價稅分離并入銷售額計算消費稅。白酒采用復合計稅的方法計算繳納消費稅。(

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本月甲企業向專賣店銷售白酒應繳納消費稅=(200+50+20)÷(1+17%)×20%+20×2000×0.5÷10000=48.15(萬元)【提示】品牌使用費和包裝物租金應作增值稅價稅分離并入銷售額計算消費稅。白酒采用復合計稅的方法計算繳納消費稅。(
2021-12-31
你好,消費稅=1000000/500*0.5+270/1.13*20% 增值稅=(270/1.13*20%+消費稅)*13%
2021-12-06
你好,230/1.13*0.13等于26.46。希望能幫到您
2021-09-25
您好,稍等,解答過程中
2023-12-26
乙企業已代收代繳消費稅 (10+1)/(1-0.1)*0.1=1.22
2022-11-27
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