印花稅是只繳納技術服務費和固定資產清理收入
老師,印花稅稅務局核定時,是按購銷合同繳納,那是不是就是按收入繳納?比如我們單位9月份的主營業務收入是8萬,那印花稅也按這個為技術繳納嗎?稅率是萬分之三,是嗎,老師
老師,小規模納稅人公司,技術服務類,一次性支付的房租(一年),計入預付賬款還是其他應付款?每月攤銷時計入主營業務成本還是管理費用?公司主營業務收入是收取技術服務費除了工資,房租沒有其他支出。
老師,開了一張研發服務費發票,走其它業務收入,還是主營業務收入,一年只要一兩張研發發票,金額不大,如果走其它業務收入,只有技術員工資,在制造費用上,要分出來嗎?
老師,技術服務費和固定資產處置收入也是要繳納印花稅嗎,萬分之三
老師,這個月主營業務收入沒有數據,其他業務收入開的技術服務費發票,還有一項是固定資產清理收入,印花稅是只繳納技術服務費嗎,固定資產清理收入要繳納印花稅嗎?
這個填的對嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
老師,新公司稅務登記完成,怎么沒有開票業務,這個如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財務制度,包括費用報銷制度,業務招待費制度,預付款制度,采購制度,還有什么制度嗎
我們是高新企業,在7041表中國家需要重點扶持的高新技術企業減征企業所得稅當中,這個地方是填應納稅所得額的10% 還是應納稅額的10%,為啥提示28行*10%或0
老師,我們公司是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉的。平時買來分揀裝的袋子,是跟蔬菜和肉一起配送到學校食堂的。請問這個袋子入賬是入哪個科目?低值易耗品還是直接計入到配送成本中?
老師公司開展有獎銷售 顧客中獎了100不交偶然稅 能不能通過其他方式 不安偶然所得?
老師,那如果簽訂房租合同,是不是寫建筑面積和總價就好了,單價不要寫?
老師 公司進行有獎銷售 顧客中獎100元商品 個人不交偶然所得咋辦?
員工公積金繳費基數怎么計算
有銀行存款余額調節表模板嗎
填含稅銷售額對吧老師
是的,就是固定資產的銷售額