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老師,印花稅稅務(wù)局核定時,是按購銷合同繳納,那是不是就是按收入繳納?比如我們單位9月份的主營業(yè)務(wù)收入是8萬,那印花稅也按這個為技術(shù)繳納嗎?稅率是萬分之三,是嗎,老師

2020-10-12 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-12 16:26

你好!是的。如果沒有其他事項(xiàng)就是這樣。

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你好!是的。如果沒有其他事項(xiàng)就是這樣。
2020-10-12
你好!修理是按萬分之五
2021-10-19
你好,購進(jìn),銷售的合同都需要繳納印花稅。 那這個購進(jìn)合同怎么不繳納印花稅呢?(只能說對方對印花稅的理解有錯誤才導(dǎo)致沒有繳納)
2021-01-21
您好,是按照購銷合同金額繳納。
2023-04-06
你的表述基本正確 銷售按照:主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入%2B固定資產(chǎn)清理等科目的貸方發(fā)生額 購入按照:原材料%2B庫存商品%2B周轉(zhuǎn)材料%2B工程物資%2B固定資產(chǎn)%2B無形資產(chǎn)%2B生產(chǎn)性生物資產(chǎn)%2B投資性房地產(chǎn)等借方發(fā)生額
2024-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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