您好 可以在電子稅務局申報繳納
老師好,麻煩咨詢一下,我單位是一般納稅人,印花稅核定的是按次繳納,是技術合同,但本年度發生兩筆業務需要繳納印花稅,銀行短期貸款和房屋租賃合同,稅率都不一樣,可以在電子稅務局申報繳納嗎?
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業明細都是其他技術推廣服務,第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術服務,開出去的銷項票稅目是生活服務-直播服務費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現代服務-直播服務費,我們這兩個公司可能不那么正規,都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產租賃合同和權利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
請問老師,我有ab兩個單位,a是個體戶一般納稅人(想注銷了)以后用b(是公司一般納稅人),去年6月a把最后一點貨平價出給b了b正常銷售,現在稅務局可能不同意,我回到21年6月更正申報,我還有留抵的進項稅,留抵的稅額多應該抵不完。不超10萬不用繳納水利基金,得補繳印花稅,我把 借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費 應交增值稅 銷項稅 改動一下 多繳的印花稅補提一下、再繳納,可以嗎? ,
老師我的電子稅務局稅務信息是這樣的,我22.6-22.9期間發生一筆60萬的房租租賃費收入,前任會計在22.10申報了印花稅,我想問稅務局給規定的按照季度繳納,那我只有22年這一次租賃費后來沒發生過,對應的這次印花稅申報過了后面是不是就算結束了不用再申報房屋租賃的印花稅了?是不是跟按次差不多?
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規模公司。5.24接了一筆業務收了到8萬。之后5-7月都沒業務了,目前公司有四個人從五月發工資繳納五險一金,技術合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務局代開了業務技術服務專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務局扣繳了稅款,請問我需要找稅務局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?