你好,可以的,當時的分錄是怎么做的?這個發票是允許抵扣的嗎?
請問貿易公司如果去年采購產品,今年銷售出口,去年取得增值稅發票進項,今年取得出口報關單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進項票已經做了其他銷項增值稅的抵扣,今年取得出口報關單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項退回稅務局就可以退?
老師,今年的增值稅專用發票進項稅額明年可以抵扣嗎?如果是明年6月份才收到今年的專票可以抵扣嘛?
取得的增值稅專用發票,進項稅不抵扣可不可以?去年的一張專票,今年發現做賬的時候忘記做進項稅了。如何補救?
老師,去年取得虛開的住宿費增值稅專用發票金額5萬元,進項稅并沒有抵扣,今年自查發現后如何做賬,
老師,當月開了發票忘記抵扣了,當月記賬的時候可以先把專票成本做進去,記應繳稅費待抵扣發票,下月抵扣后把賬平掉嗎?可以先不交稅不?
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
直接當成普票做賬了。沒注意到是專票。發票是可以抵扣的。買的辦公用品。還有一個是住宿費。
借應交稅費待認證企業管理費用負數
我想問一下,我不做處理,不抵扣了可以嗎?
好可以的,在你的增值稅綜合服務平臺里面選擇不抵扣勾選這一個。
不抵扣不會有稅務方面的影響是嗎
比如稅務會查我們公司
因為沒抵扣,被查,會有這樣的問題嗎
沒有問題的,可以的。