同學你好 借,財務費用 貸,其他應付款;
請教一個問題 就是我們是新辦企業,然后公司賬戶的錢不夠對下支付,法人從他自己的賬戶里邊打錢到公司賬戶,后期回款后再打給法人銀行卡號,這樣的話法人到時候需要繳納個稅么
老師,公司公戶上沒有錢支付企業網銀證書年費了,我用自己的手機銀行轉帳200元到公司公戶上支付的,這筆業務的分錄這樣寫對嗎,麻煩幫忙看一下:借:財務費用-手續費,貸:其他應付款,記賬憑證后付2張原始憑證(一張是公司公戶收到我手機銀行轉賬200元的回單,一張是公司公戶支付200元證書年費到該銀行的回單),是這樣嗎?
公司新開了一個銀行賬戶,需要買盾的手續費15元,新賬戶沒錢,我自己私人墊付打給公司新賬戶14元,這個怎么做憑證
新公司第一筆經濟業務銀行開戶需要預存600元,股東轉入的,后續需要還給股東,那收到的這個600元做賬除了銀行收款回單還需要補充什么原始憑證?
建筑裝飾工程有限公司,新開立一個銀行賬戶,法人向賬戶打款二千元,后續辦理業務又新開立的賬戶付給法人幾筆往來款,請問老師,這種賬務處理可以這么走賬么 (不用歸還)打款時: 借:銀行存款 貸:營業外收入 中間賬戶發生的手續費,走報銷的話 借:財務費用-手續費 貸:銀行存款
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
但是后期這個錢銀行給報銷了,直接轉我微信了,如果做賬這個其他應付款不是就一直掛在我的頭上了嗎
同學你好, 借,其他應付款 貸,營業外收入
還能這樣做呀,這樣就沖掉了
同學你好,因為本身這部分是由企業 負擔的,現在企業 并沒有支付這筆錢,所以是轉入營業外收入
好的謝謝老師
不客氣的,祝您 學習愉快 ;