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老師,您好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人的增值稅,做賬的時(shí)候,涉及到3和1個(gè)稅點(diǎn)的時(shí)候,涉及到其他收益嗎?我記得實(shí)操老師說,計(jì)提稅的時(shí)候是按3,最后繳款的時(shí)候少,差額放到其他收益里,我沒明白,做賬的時(shí)候,按實(shí)際開票的稅額做賬的,最后和報(bào)表不會(huì)產(chǎn)生差額吧

2022-01-06 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-06 09:52

你好 ; 你把差異金額轉(zhuǎn)到其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入去 ; 你報(bào)稅 會(huì) 先計(jì)算3%金額 下面會(huì)減免2% 。實(shí)際繳納是按1%繳納的 你如果超過了45萬普票的話

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快賬用戶6878 追問 2022-01-06 10:02

做賬時(shí)候的銷項(xiàng)稅不涉及差額吧,做賬的時(shí)候稅額就是按照發(fā)票上的稅額計(jì)算的,不存在差額吧

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快賬用戶6878 追問 2022-01-06 10:04

比如發(fā)票稅率是1,那么我記賬的時(shí)候,稅額也用的是1,只是報(bào)稅的時(shí)候涉及到差額,需要填寫下,是吧

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齊紅老師 解答 2022-01-06 10:10

?你好 ;? ? ? 是的。 就是這樣的意思? ?

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你好 ; 你把差異金額轉(zhuǎn)到其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入去 ; 你報(bào)稅 會(huì) 先計(jì)算3%金額 下面會(huì)減免2% 。實(shí)際繳納是按1%繳納的 你如果超過了45萬普票的話
2022-01-06
你好! 需要跟申報(bào)表一致,免稅6000計(jì)入其他收益。
2022-02-24
一個(gè)季度申報(bào)一次,應(yīng)該是在四月份申報(bào)第一季度的 不需要繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2025-02-06
你和掛靠方簽了一百萬的合同還是和業(yè)主方
2021-12-01
不需要管,你這個(gè)按發(fā)票做賬就可以,借:銀行存款1000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000/(1%2B1%)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅1000/(1%2B1%)*1%
2020-07-13
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