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我這個月增值稅進項比銷項多有留底,但我又涉及軟件退稅,就是申報的時候軟件部分要交稅,一般項目,留底比實際多,這要怎么做賬

2022-01-05 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-05 09:27

你好; 你留抵的部分正常做結轉到轉出未交增值稅借方放著? ;? 退稅的部分單獨處理 。一定要分別來做

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你好; 你留抵的部分正常做結轉到轉出未交增值稅借方放著? ;? 退稅的部分單獨處理 。一定要分別來做
2022-01-05
你好,是的,多的部分需要留底,在應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅上體現出來的。
2021-05-16
借應交稅費應交增值稅銷項10458.51, 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅542.92, 貸應交稅費應交增值稅進項26888.38 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,即征即退需要繳納的。 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅 留底的,再轉出未交增值稅借方余額。
2024-09-14
您好 申報表現在是9904.98 申報表的金額大于賬上需要繳稅的金額 對么
2024-10-17
你好,看我給你發的圖片的呢
2024-10-17
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