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Q

老師你好,關于一般納稅人月末增值稅賬務處理的邏輯是什么呢?

2022-01-04 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-04 11:34

同學你好 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅

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快賬用戶9242 追問 2022-01-04 11:37

還用設置-應交稅費-應增-轉出多交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 11:39

同學你好,如果有多交稅款,需要設置,如果沒有,是不需要設置的;

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快賬用戶9242 追問 2022-01-04 11:43

那轉出多交增值稅的處理邏輯 是什么?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 11:47

同學你好, 借,應交稅費一應增一銷項 借,應交稅費-應增-轉出多交增值稅 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一已交稅金

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快賬用戶9242 追問 2022-01-04 11:49

上面的兩個分錄做了,接下來怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 11:59

同學你好,接下來就是下月初交稅的分錄了

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快賬用戶9242 追問 2022-01-04 14:54

轉出未交增值稅好做。但是轉出多交增值稅接下來怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 15:02

同學你好 借,應交稅費一未交增值稅 貸,應交稅費-應增-轉出多交增值稅

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快賬用戶9242 追問 2022-01-04 15:04

應交稅費-應增-已交稅金,這個科目接下來怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 15:13

應交稅費-應增-已交稅金,這個科目接下來怎么做呢?—— 借,應交稅費一應增一銷項 借,應交稅費-應增-轉出多交增值稅 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一已交稅金 不是在這里轉出了么

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快賬用戶9242 追問 2022-01-04 15:21

上面的分錄,應交稅費-應增-已交稅金,是多交的稅金,這個科目搞不明白邏輯。麻煩講下來龍去脈。

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齊紅老師 解答 2022-01-04 15:24

同學你好, 預交稅時 借,應交稅費-應增-已交稅金 貸,銀行存款 轉出時 借,應交稅費一應增一銷項 借,應交稅費-應增-轉出多交增值稅 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一已交稅金

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快賬用戶9242 追問 2022-01-04 15:47

應交稅費-應增-已交稅金,只有在預交的時候才用嗎?在網上查的說是本月交本月的增值稅,用這個科目,對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 15:48

同學你好,本月交本月,就是預交的;

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快賬用戶9242 追問 2022-01-04 15:50

只有在這種情況下,才用已交稅金這個科目,對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 15:55

只有在這種情況下,才用已交稅金這個科目,對嗎?——對的;

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同學你好 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅
2022-01-04
期初未繳納,就是上期申報表的應納稅額(34欄)
2020-12-25
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-加計抵減-上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-01-30
您好,一般納稅人需要根據銷項稅額,進項稅額的差額做結轉增值稅分錄 借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
2020-08-12
同學你好 取得專票 借,原材料等 借,應交稅費一應增一進項 貸,銀行存款等 開出發票 借,銀行存款等 貸,主營業務收入 貸,應交稅費一應增一銷項 期末 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2021-07-04
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