同學你好 取得專票 借,原材料等 借,應交稅費一應增一進項 貸,銀行存款等 開出發票 借,銀行存款等 貸,主營業務收入 貸,應交稅費一應增一銷項 期末 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
老師,問一哈,關于一般納稅人增值稅的帳務處理是?
老師你好,關于一般納稅人月末增值稅賬務處理的邏輯是什么呢?
老師,問一哈,關于個稅手續費返還,如何進行帳務處理?
老師請問一般納稅人開普票給一般納稅人,請問賬務處理怎么處理哈
老師,請問一下一般納稅人申報增值稅的相關賬務處理怎么做?
老師,新招進一個員工要求稅后10000,要交社保,這個怎么算呢
單獨一個項目的利潤怎么計算
老師好,供應商因提供的商品有問題,我們對供應商的罰款應該計入營業外收入對嗎?這樣會使增值稅和所得稅的收入不一致吧?
老師 請問一下 資產負債表中的未分配利潤金額 與利潤表的利潤金額不一致會有影響嗎
老師,請問計提折舊的時候,用錯了分錄,原憑證借:管理費用,貸:固定資產,現在要修改,我應該怎么修改?
變更財務負責人在市場監督管理局變更的流程,老板想要把財務負責人變成我,我又不是很想承擔責任,財務負責人不變更會對財務這塊把控有影響嗎
公司員工出差公司財務制度為餐費補貼每日100元,沒有發票,能有效稅前做賬扣除嗎?
假如公司發生業務招待費10萬,按稅法只能扣6萬(假設不考慮千分之五那個標準),如果這10萬的業務招待費里其中1萬是沒有發票的。請問匯算清繳時,是調增4萬還是調增5萬(4萬+1無發票)?
自然人股權變更: (有限合伙)企業注冊資金100W: A 出資53W 認繳;B 出資2W認繳;C 出資45W實繳; 現在自然人:A要1元轉讓27.5%的股權給自然人D; 請問個稅怎么計算?
2024年做賬做了無票收入,稅務系統也報了,2025年4月份,開票給他們,這個在稅務系統要怎么操作啊?做賬我倒是可以沖銷無票收入,再做一個正常的收入
老師,那個關于待認證進項稅是怎么回事?
同學你好,是取得專票后本期不勾選抵扣,以后再抵扣;
嗯嗯,好的,那進項稅是不是先進這和科目會好點然后勾選多少,抵扣多少
轉出多少呢
同學你好,需要看企業本期的銷項,然后根據銷項選擇抵扣多少進項,多出的部分如果不想在本期認證抵扣,就可以先計入這個科目中;
嗯嗯,好的
好的,祝您學習愉快;