實際中可以結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也可以不結(jié)賬
老師你好 ,請教一下,一般納稅人,手工賬,月末如果進(jìn)項稅額大于銷項稅額,形成留底稅額,那么月末,進(jìn)項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎,如果不用做賬務(wù)處理,那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額到年底就會有一個累積數(shù),如何處理呢,老師能說一下詳細(xì)的賬務(wù)處理嗎,謝謝!
老師,如果這個月不用交增值稅,那么月末增值稅還用做賬務(wù)處理嗎?實際操作中
老師,一般納稅人本月不用交增值稅,那么月末增值稅的賬務(wù)處理怎么做,實際工作中
老師,一般納稅人增值稅賬務(wù)處理,除了轉(zhuǎn)未交增值稅外,那個銷項和進(jìn)項,每月如何處理
一般納稅人本月進(jìn)賬大于銷項 增值稅不用繳納 賬務(wù)處理怎么做?
老師,新招進(jìn)一個員工要求稅后10000,要交社保,這個怎么算呢
單獨一個項目的利潤怎么計算
老師好,供應(yīng)商因提供的商品有問題,我們對供應(yīng)商的罰款應(yīng)該計入營業(yè)外收入對嗎?這樣會使增值稅和所得稅的收入不一致吧?
老師 請問一下 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤金額 與利潤表的利潤金額不一致會有影響嗎
老師,請問計提折舊的時候,用錯了分錄,原憑證借:管理費用,貸:固定資產(chǎn),現(xiàn)在要修改,我應(yīng)該怎么修改?
變更財務(wù)負(fù)責(zé)人在市場監(jiān)督管理局變更的流程,老板想要把財務(wù)負(fù)責(zé)人變成我,我又不是很想承擔(dān)責(zé)任,財務(wù)負(fù)責(zé)人不變更會對財務(wù)這塊把控有影響嗎
公司員工出差公司財務(wù)制度為餐費補(bǔ)貼每日100元,沒有發(fā)票,能有效稅前做賬扣除嗎?
假如公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費10萬,按稅法只能扣6萬(假設(shè)不考慮千分之五那個標(biāo)準(zhǔn)),如果這10萬的業(yè)務(wù)招待費里其中1萬是沒有發(fā)票的。請問匯算清繳時,是調(diào)增4萬還是調(diào)增5萬(4萬+1無發(fā)票)?
自然人股權(quán)變更: (有限合伙)企業(yè)注冊資金100W: A 出資53W 認(rèn)繳;B 出資2W認(rèn)繳;C 出資45W實繳; 現(xiàn)在自然人:A要1元轉(zhuǎn)讓27.5%的股權(quán)給自然人D; 請問個稅怎么計算?
2024年做賬做了無票收入,稅務(wù)系統(tǒng)也報了,2025年4月份,開票給他們,這個在稅務(wù)系統(tǒng)要怎么操作啊?做賬我倒是可以沖銷無票收入,再做一個正常的收入
不需要反應(yīng)期末留抵稅額,次月申報時,與申報表核對一致嗎
也可以呀,就結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以。
那會計分錄怎么做
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額,應(yīng)交稅費未交增值稅待應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。