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位于某市區國家重點扶持的高新技術企業為增值稅一般納稅人,2019年銷售產品取得不含稅收入6500萬元,另外取得投資收益320萬元,全年發生產品銷售成本和相關費用共計5300萬元。繳納的稅金及附加339萬元,發生的營業外支出420萬元.12月月末企業自行計算的全年會計利潤總額761萬元,預繳企業所得稅96萬元,無留抵增值稅。2020年1月經聘請的稅務師事務所審核,發現以下問題:1:8月中旬以預收款方式銷售一批產品,收到預收賬款226萬元并收存銀行。12月下旬將該批產品發出,但未將預收款轉作收入。2:9月上旬接受客戶捐贈的原材料一批,取得增值稅專用發票,發票上注明金額10萬元,進項稅額1.3萬元,企業將捐贈收入直接計入“資本公積”賬戶核算。3:10月購置并投入使用的安全生產專用設備(屬于企業所得稅優惠目錄的范圍)取得增值稅專用發票,發票上注明金額18萬元,進項稅額2.34萬元。4:成本費用中包含業務招待費62萬元,新產品研究開發費用97萬元。5:投資收益中有12.6萬元是從其他居民企業分回的股息,其余為股權轉讓收益,營業外支出中含通過公益性社會團體向貧困山區捐贈130萬元,求企業所得

2022-01-02 15:26
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2022-01-02 18:27

您好,具體是什么問題

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您好,具體是什么問題
2022-01-02
你好,請把題目完整發一下
2022-04-03
您好 請問問題在哪里
2024-06-29
你好需要計算做好了發給你
2021-01-10
你好 我這邊看到的問題是到(10)計入成本費用中的實發工資總額200萬元 這個是否還有其他的條件? 所求的問題是?
2021-12-12
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