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Q

某工業企業為居民企業 ,假定2019年發生經營業務如下: (1)全年取得產品銷售收入 560 萬元; (2)全年發生產品銷售成本400萬元; (3)全年其他業務收入800萬元; (4)其他業務成本660 萬元; (5)取得購買國債的利息收入40 萬元; (6)繳納稅金及附加300萬元; (7)發生的管理費用760 萬元,其中新技術的研究開發費用60萬元、業務招待 費用70萬元; (8)發生財務費用 200萬元; (9)取得直接投資其他居民企業的權益性收益30 萬元; (10)取得營業外收入100 萬元,發生營業外支出 250 萬元(其中含公益捐贈40 萬元); (11)購進符合企業所得稅優惠的安全生 產專用設備一套,支付價款40 萬元、 增值稅進項稅額5.2萬元,設備已經投入使用。 要求:計算該企業 2019年應納的企業所得稅。

2021-01-10 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-10 16:15

你好需要計算做好了發給你

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快賬用戶4443 追問 2021-01-10 16:16

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-10 16:24

你這個收入只有560利潤為負數,你再看看數字呢

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快賬用戶4443 追問 2021-01-10 16:24

對啊不知道負數怎么算了

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齊紅老師 解答 2021-01-10 16:30

讀書就沒得繳納所得稅

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快賬用戶4443 追問 2021-01-10 16:38

那是怎么算的

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齊紅老師 解答 2021-01-10 16:40

負數怎么繳納所得稅?我懷疑你的收入這里錯了和成本

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快賬用戶4443 追問 2021-01-10 16:43

沒有這題就這樣都

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齊紅老師 解答 2021-01-10 16:45

你利潤總額是負數,沒法算

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你好需要計算做好了發給你
2021-01-10
你好,這里有個數據沒有,新技術的研究開發費用是幾萬元?
2022-05-27
你好,同學 取得購買國債的利息收入40萬元免稅,新技術的研究開發費用60萬元加計扣除60*0.75=45萬 業務招待費扣除限額=70*0.6=42和(5600%2B800)*0.5%=32較小的,納稅調增=70-32=38萬 取得直接投資其他居民企業的權益性收益30萬元免稅 利潤總額=5600-4000%2B800-600%2B40-300-760-200%2B30%2B100-250=460萬 公益捐贈扣除限額=460*0.12=55.2萬,不調整 企業2017年度應納的企業所得稅=(5600-4000%2B800-660-300-760%2B70-32-45-200%2B100-250)*25%=80.75萬
2022-06-16
你好 我這邊看到的問題是到(10)計入成本費用中的實發工資總額200萬元 這個是否還有其他的條件? 所求的問題是?
2021-12-12
你好需要計算做好了發給你
2021-12-20
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