你好 我這邊看到的問題是到(10)計入成本費用中的實發工資總額200萬元 這個是否還有其他的條件? 所求的問題是?
某工業企業為居民企業,2018年發生經營業務如下:(1)全年取得產品銷售收入5600萬元,發生產品銷售成本4000萬元;(2)其他業務收入800萬元,其他業務成本694萬元;(3)取得購買國債的利息收入40萬元;(4)繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;(5)發生的管理費用760萬元,其中新技術的研究開發費用60萬元,業務招待費70萬元;(6)發生財務費用200萬元;(7)取得直接投資其他居民企業的權益性收益34萬元;(8)取得營業外收入100萬元,發生營業外支出250萬元(其中含公益性捐贈38萬元)(10)計入成本費用中的實發工資總額200萬元
某工業企業為居民企業,2018年生經營業務如下:(1)全年取得產品銷售收入為5600萬元,發生產品銷售成本4000萬元;(2)其他業務收入800萬元,其他業務成本660萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;(3)繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;(4)發生的管理費用760萬元,其中新技術的研究開發費用為60萬元、業務招待費用70萬元;(5)發生財務費用200萬元;(6)取得直接投資其他居民企業的權益性收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);(7)取得營業外收入100萬元,發生營業外支出250萬元(其中含公益性捐贈38萬元)。要求:計算該企業2018年應納的企業所得稅。
某工業企業為居民企業,2018年生經營業務如下:(1)全年取得產品銷售收入為5600萬元,發生產品銷售成本4000萬元;(2)其他業務收入800萬元,其他業務成本660萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;(3)繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;(4)發生的管理費用760萬元,其中新技術的研究開發費用為60萬元、業務招待費用70萬元;(5)發生財務費用200萬元;(6)取得直接投資其他居民企業的權益性收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);(7)取得營業外收入100萬元,發生營業外支出250萬元(其中含公益性捐贈38萬元)。要求:計算該企業2018年應納的企業所得稅。
)某工業企業為居民企業,2018年生經營業務如下:(1)全年取得產品銷售收入為5600萬元,發生產品銷售成本4000萬元;(2)其他業務收入800萬元,其他業務成本660萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;(3)繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;(4)發生的管理費用760萬元,其中新技術的研究開發費用為60萬元、業務招待費用70萬元;(5)發生財務費用200萬元;(6)取得直接投資其他居民企業的權益性收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);(7)取得營業外收入100萬元,發生營業外支出250萬元(其中含公益性捐贈38萬元)。要求:計算該企業2018年應納的企業所得稅。
)某工業企業為居民企業,2018年生經營業務如下:(1)全年取得產品銷售收入為5600萬元,發生產品銷售成本4000萬元;(2)其他業務收入800萬元,其他業務成本660萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;(3)繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;(4)發生的管理費用760萬元,其中新技術的研究開發費用為60萬元、業務招待費用70萬元;(5)發生財務費用200萬元;(6)取得直接投資其他居民企業的權益性收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);(7)取得營業外收入100萬元,發生營業外支出250萬元(其中含公益性捐贈38萬元)。要求:計算該企業2018年應納的企業所得稅。
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!