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銷售給A公司甲產品一批。銷售計兩萬元增值稅稅率為13%。增值稅2600元,同時代墊運雜費500元。按合同規定采用托收承付結算方式,現已辦妥托收手續,貸款尚未收到。

2022-01-02 11:13
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-02 11:18

學員,你好,你是想問會計分錄嗎? 借:應收賬款 23100? 貸:主營業務收入 20000,? ? ? ? ?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)2600, ? ? ? ?其他應付款? 500

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學員,你好,你是想問會計分錄嗎? 借:應收賬款 23100? 貸:主營業務收入 20000,? ? ? ? ?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)2600, ? ? ? ?其他應付款? 500
2022-01-02
你好 借;應收賬款 23100 ,貸;主營業務收入 20000, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)2600,銀行存款等科目500
2020-06-24
你好 借:應收賬款?20000*1.13%2B500??, 貸:主營業務收入20000 ,? ?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)20000*13% ?銀行存款?500
2022-04-01
你好, 借:應收賬款 56900 貸: 主營業務收入50000 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)6500 貸:銀行存款400
2022-04-10
你好同學,借,應收賬款,56900貸主營業務收入50000,應交稅費,應交增值稅銷項稅額。6500.銀行存款,400
2023-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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