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2.銷售給A公司甲產(chǎn)品一批,售價計20000元,增值稅稅率為13%,增值稅2600元13同時代墊運雜費500元,按合同規(guī)定采用托收承付結(jié)算方式,現(xiàn)已辦妥托收手續(xù),貨款未收到。

2022-04-01 19:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-01 19:48

你好 借:應(yīng)收賬款?20000*1.13%2B500??, 貸:主營業(yè)務(wù)收入20000 ,? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)20000*13% ?銀行存款?500

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快賬用戶ke7m 追問 2022-04-01 20:03

老師,那個同時代墊運雜費不應(yīng)該是制造費用嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-01 20:04

你好,銷售環(huán)節(jié)代墊運雜費,借方通過 應(yīng)收賬款? 核算 這個不是車間領(lǐng)用,根本不涉及制造費用的?

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快賬用戶ke7m 追問 2022-04-01 20:05

那老師為什么非要用銀行存款呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-01 20:06

你好,同時代墊運雜費500元,這個是你的描述,沒有提到具體的支付方式 貸方可能是庫存現(xiàn)金,也可能是銀行存款?

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你好 借:應(yīng)收賬款?20000*1.13%2B500??, 貸:主營業(yè)務(wù)收入20000 ,? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)20000*13% ?銀行存款?500
2022-04-01
學(xué)員,你好,你是想問會計分錄嗎? 借:應(yīng)收賬款 23100? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000,? ? ? ? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2600, ? ? ? ?其他應(yīng)付款? 500
2022-01-02
你好 借;應(yīng)收賬款 23100 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 20000, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2600,銀行存款等科目500
2020-06-24
你好, 借:應(yīng)收賬款 56900 貸: 主營業(yè)務(wù)收入50000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6500 貸:銀行存款400
2022-04-10
你好同學(xué),借,應(yīng)收賬款,56900貸主營業(yè)務(wù)收入50000,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額。6500.銀行存款,400
2023-01-05
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