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公司購買大米贈送給客戶應該怎樣做賬?之前入賬的時候忘記做視同銷售了,當時的會計分錄是 借:業(yè)務(wù)及管理費-宣傳用品費2522.12,借:應交增值稅-進項稅額327.88,貸:銀行存款2850。現(xiàn)在我想手工補計提銷項稅額,應該怎么做賬?

2021-12-29 21:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-29 21:48

先把你的上面分錄沖了 借庫存商品 進項稅額 貸銀行存款 借銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸庫存商品 銷項稅額

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快賬用戶4595 追問 2021-12-29 21:52

就是說這個銷售費用的金額就是我購入商品的價稅合計金額對嗎?借銷售費用2850,貸庫存商品2522.12,貸銷項稅額327.88?

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齊紅老師 解答 2021-12-29 22:55

是的,您的理解完全正確

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先把你的上面分錄沖了 借庫存商品 進項稅額 貸銀行存款 借銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸庫存商品 銷項稅額
2021-12-29
是的,是這樣賬務(wù)處理的???????
2022-09-29
?你好;? 是的。 視同銷售; 是這樣做的??
2022-09-29
你好,你們原來做的正確,不用管
2024-11-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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