可按照審計報告的
老師,我想問一下,就是公司去年多扣了員工的個稅,但是去年的個稅是沒有申報的,只是按照自己算出的個稅金額,自行扣除員工的個稅,由于今年員工個稅匯算清繳,發現公司多扣了個稅,所以公司在今年,把多扣的個稅,補給員工,這個補貼要跟工資在一起,申報個稅嗎?
老師,我們公司21年申請了高新,21年的審計報告也有研發費用加計扣除專項審計報告,但在22年的報表中并未提現這個研發費用,我要去哪里查啊,我想知道22年的匯算清繳要不要做這個審計報告,我這塊不怎么懂,所以來問下老師
1.2022年年度匯算清繳的利潤金額 跟我報表填的差了100多,,這個不改,有沒有問題, 2.2022年年度匯算清繳固定資產,我們2023年才入庫,但是2022年買的,2022年一直都沒有入賬,我直接在匯算清繳哪里調減了,系統提示不一致,說是有風險,怎么處理比較 好 3.掛在我司法人名下的其他應付款有80多萬,我們想注銷,目前我們有什么方法讓這金額慢慢的變小啦
老師你看下,這個是我們被合并后新公司新建的賬,2021年他們按審計報告填的數據分類,但是我發現累計折舊跟我的明細表有差異,現在報匯算清繳時發現了問題。怎么調整?因為凈值不影響,只是影響各明細分類。
老師,這邊是代賬,現在要匯算清繳,我想問一下有些客戶去年一整年沒有什么收入,只有一個月有一點點收入,但是進項也比較多,沒有交過稅,之前的會計都是0報季度所得稅,我現在匯算清繳要注意哪些事項?可以直接0申報嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
那這個有差異的話會稅局提示嗎?
按照我們自己的報表會有什么影響嗎?
既然做了審計,按審計的填寫會更規范
哦哦,這個跟我們自己之前季報形成的年報有差異的話,會有什么影響嗎?
不會有影響,匯算時填寫正確的