是的,是這樣賬務(wù)處理的???????
老師:請(qǐng)問一下,現(xiàn)在已做錯(cuò)分錄,1、計(jì)提時(shí)多計(jì)提成了庫(kù)存商品80、應(yīng)付賬款80; 2、付款時(shí)應(yīng)付賬款未做營(yíng)業(yè)外支出--稅費(fèi)80轉(zhuǎn)出; 3、在保持庫(kù)存商品1000元不變的情況下,如何調(diào)分錄?(目前庫(kù)存商品少80、銀行存款又多付80、應(yīng)付賬款多計(jì)80)" 現(xiàn)做的分錄:(1)計(jì)提:借庫(kù)存商品10800,貸:應(yīng)付賬款1080(含稅費(fèi)80,是給供應(yīng)商開票的稅點(diǎn),不計(jì)增值稅里面) (2)付款:借應(yīng)付賬款1080、貸銀行存款1080 (3)銷售:銀行存款2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸庫(kù)存商品1000 (4)多付稅費(fèi) 借營(yíng)業(yè)外支出--稅費(fèi)80、貸銀行存款80
老師,公司是一般納稅人,請(qǐng)問外購(gòu)商品無償贈(zèng)送給客戶,分錄怎么做?看了很多版本有點(diǎn)暈乎,假如商品價(jià)格100元,稅額13元 第一版本:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 113 貸:銀行存款113 第二版本:1、購(gòu)入時(shí):借:庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))13 貸:銀行存款 2、贈(zèng)送時(shí):借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))13 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸:庫(kù)存商品100 以上哪個(gè)版本是正確的呢?如果公司是一般納稅人,取得普票又是怎么處理賬務(wù)呢?
公司(一般納稅人)外購(gòu)禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月送出,取的普票,分錄為: 1、購(gòu)買禮品時(shí),借:庫(kù)存商品 2000 貸:銀行存款 2000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 2000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 230.09 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫(kù)存商品 2000 我想問,這樣子的一個(gè)分錄,對(duì)嗎?
公司(一般納稅人)外購(gòu)禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月送出,假設(shè)是取的普票,分錄為: 1、購(gòu)買禮品時(shí),借:庫(kù)存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 20000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 17699.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2300.88 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 20000 貸:庫(kù)存商品 20000 老師,這樣的一個(gè)分錄,對(duì)嗎
銷售商品的時(shí)候附帶同類型商品為贈(zèng)品如何做會(huì)計(jì)分錄,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)? 比如A商家向購(gòu)買 100包餅干 每包售價(jià)為10元 成本價(jià)位9元 然后贈(zèng)送了他10包糖果 糖果售價(jià)5元 成本價(jià)4元(客戶是賒銷),我做的是內(nèi)賬,無需交稅 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 借:銷售費(fèi)用 500 貸:庫(kù)存商品 500 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 借:銷售費(fèi)用 400 貸:庫(kù)存商品 400 銷售費(fèi)用到底要寫售價(jià)還是成本價(jià)呢?一筆業(yè)務(wù)做2張幾張憑證,還是做一張?如何做
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
那我想問下,確認(rèn)了一次費(fèi)用,然后又確認(rèn)了一次成本,那不是做了兩次稅前扣除嗎
是的,相當(dāng)于就是贈(zèng)品成本啊
兩次稅前扣除沒有問題嗎
這個(gè)是沒有問題的額