你好,如果是普通發票的,不需要繳納的。
小規模企業,季度申報,7月份開票14.5萬,8月份開票13.5萬,9月份開票16萬,季度收入在45萬以內,但是9月份單月超過了15萬,那么季度申報需要交納增值稅嗎?
老師,請問小規模公司,10月份開票9萬,11月份開票16萬,12月開票也是17萬,合計:未超過45萬,需要繳納增值稅嗎?
老師,小規模納稅人,,1月份開了26萬專用發票,2月份,3月份均未開發票,4月份報稅時是否交稅?月超過15萬,季不超過45萬不交稅可以嗎?是不是只要開專用發票就要交稅?
老師,您好 請問下小規模企業季度開票30萬免增值稅,我們是季度報稅 比如10-12月份,我再11月份的時候一次性開30萬發票可不可以,還是說每個月10萬額度,單月超了10萬就需要繳納增值稅
如果公司小規模,10月份沒開票,11月份開16萬,12月份開13萬,1月份不用繳納增值稅吧?那么3%減征2%開票按1%的算營業外收入嗎?要繳納稅金嗎?附加稅嗎?
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。