你好,如果是一般納稅人的話,在附表四,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28欄里面填寫。
出租不動產(chǎn)方為境外企業(yè),出租給境內(nèi)企業(yè)所在境內(nèi)的營改增前的不動產(chǎn),設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)場所,在預(yù)繳稅款時(shí)如何預(yù)繳增值稅
房地產(chǎn)行業(yè),賣了房子后,在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)增值稅,在不動產(chǎn)的稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)的土增和契稅和印花稅那些嗎
企業(yè)出租異地不動產(chǎn),在不動產(chǎn)所在地預(yù)繳增值稅后,在企業(yè)注冊地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)的時(shí)候怎么填寫
18.納稅人出租不動產(chǎn),按照規(guī)定應(yīng)向不動產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款而自應(yīng)當(dāng)預(yù)繳之月起超過()個月沒有預(yù)繳稅款的,由機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)按照《稅收征收管理法》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。A.1B.3C.6D.9
小規(guī)模納稅人低價(jià)處理異低于購買原不動產(chǎn)怎么繳稅?夠購買價(jià)380萬,出售價(jià)只有135萬。抵減后異地不預(yù)繳,機(jī)構(gòu)所在地還需要繳增值嘛?報(bào)表怎么填報(bào)不繳增值稅?
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
老師,現(xiàn)金流量表填報(bào)時(shí),1、從銀行支票取現(xiàn)出來、2、銀行轉(zhuǎn)賬錯誤退回,又再重新轉(zhuǎn)賬,這兩種情況,要進(jìn)行現(xiàn)金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現(xiàn)在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉(zhuǎn)入的嗎?
老師我單位收到電商平臺開給我們的抽成扣點(diǎn)發(fā)票,當(dāng)時(shí)抽成扣點(diǎn)我單位沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在收到電商平臺的扣點(diǎn)發(fā)票,我做成借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額 可以嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時(shí)期相比,收入相同,電費(fèi)卻低,如何寫說明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
郭老師,我們是小規(guī)模納稅人
你好在主表倒數(shù)第二欄里面。
就是在本期預(yù)繳稅額那里填上異地預(yù)繳稅額就好了是吧
其他還有地方需要填嗎
好,其他的不需要填寫。