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請問收到A公司投入新設備一套,評估作500000元,取得增值稅專用發票 ,可抵扣的增值稅額為65000元,價稅合計期為565000元。 ?怎么做會計分錄

2021-12-25 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-25 11:35

您好,請問這臺設備是A公司對貴公司的投資嗎?A公司是你們的股東?

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齊紅老師 解答 2021-12-25 11:38

借;固定資產 500000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)65000 貸;實收資本 565000

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快賬用戶2421 追問 2021-12-25 11:39

可抵扣增值稅額也要算入實收資本嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-25 11:41

您好,可抵扣增值稅額也要算入

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您好,請問這臺設備是A公司對貴公司的投資嗎?A公司是你們的股東?
2021-12-25
借固定資產60萬, 應交稅費應交增值稅進項78000, 貸實收資本50萬, 資本公積17.8萬
2022-12-10
同學你好 借固定資產 貸實收資本
2022-12-08
您好! 借:銀行存款1000000 固定資產500000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)71500 貸/實收資本
2022-02-22
您好。 借:固定資產100 應交稅費—進項(一般納稅人情況下)13 貸:實收資本100 資本公積13
2022-11-30
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