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5月20日,從甲公司購入一臺不需安裝的A設備,取得的增值稅專用發票列示價款為120000元,增值稅稅額為15,600元,取得的運費增值稅專用發票列示運費為5000元,增值稅稅額為450元。所有款項均已支付,設備已驗收投入使用。根據業務編制會計分錄。

2022-05-26 16:37
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-26 16:38

你好 借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款

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你好 借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2022-05-26
1借固定資產125000 應交稅費應交增值稅進項稅16050 貸銀行存款141050
2024-05-22
借:固定資產603000 應交稅費-進項 78270 貸:銀行存款 681270
2022-04-02
你好 借:固定資產?120,000%2B5,000, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)15,600%2B450,? 貸:應付賬款(借方合計金額)
2022-04-02
借:固定資產 120000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)15600 貸:應付票據
2022-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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