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不需要安裝:資料:某公司為增值稅一般納稅企業,2019年發生有關固定資產購進業務如下(“固定資產”、“在建工程”、“應交稅費”需設置明細科目核算):(1)5月20日,從甲公司購入一臺不需安裝的設備,取得的增值稅專用發票列示價款為120,000元,增值稅稅額為15,600元,取得的運費增值稅專用發票列示運費為5,000元,增值稅稅額為450元。所有款項尚未支付,設備已驗收投入使用。根據業務編制會計分錄。

2022-04-02 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-02 16:25

你好 借:固定資產?120,000%2B5,000, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)15,600%2B450,? 貸:應付賬款(借方合計金額)

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快賬用戶ss9p 追問 2022-04-02 16:27

怎么都沒有結果

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齊紅老師 解答 2022-04-02 16:30

你好 借:固定資產? 125000, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)16050,? 貸:應付賬款 141050

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你好 借:固定資產?120,000%2B5,000, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)15,600%2B450,? 貸:應付賬款(借方合計金額)
2022-04-02
你好 借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2022-05-26
1借固定資產125000 應交稅費應交增值稅進項稅16050 貸銀行存款141050
2024-05-22
學員你好,分錄如下 借:固定資產17000 應交稅費-增值稅-進項稅額2040 %2B550 貸:銀行存款
2022-11-29
你好 借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2022-11-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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