同學你好 銷項稅額=(22600加11300加226000加5650加113)/(1加13%)*13% 進項稅額=13000加6500 應納稅額=銷項減進項
資料:某商場為增值稅-般納稅人,從事百貨的批發和零售業務,2021年7月份發生經濟業務如下: 1.7月上旬,購進貨物一批,取得增值稅專用發票注明的貨款為100 000元,增值稅為13 000元;向小規模納稅人銷售貨物金額為22 600元;柜臺零售貨物金額為11300元。 2.7月中旬,購進貨物一批,取得增值稅專用發票注明的貨款為200000元,增值稅為26000元;向一般納稅人銷售-批貨物,貨款為1 200 000元。 3.以庫存 商品不含稅價值20000元發給女職工作為福利。 4.7月 下旬,購進貨物一批,取得增值稅專用發票注明的貨款為50000元,增值稅6 500元;柜臺零售貨物的銷售額為226 000元;另賣出一 臺空調機給給消費者個人,含稅價款5650元,并上門為顧客安裝,另外收取安裝費113元。 要求:計算該商場7月份應納增值稅額(分別計算銷項稅額合計、進項稅額合計、應納增值稅額)。
某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發和零售業務,7月份業務如下:1、購進一批貨物,取得增值稅專用發票上注明貨款為10萬元,增值稅額為1.3萬元,2、向小規模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺零售貨物金額為11300元3、以庫存商品不含稅價值20000發給女職工作為福利4、購進一批貨物,取得增值稅專用發票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元5、柜臺零售貨物額銷售額為226000元,另外賣出一臺空調機給消費者個人,含稅價款5650元,上門為顧客提供安裝服務。收取費用113元。問:該企業當月的增值稅銷項稅額、進項稅額以及應納增值稅額
某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發和零售業務,7月份業務如下:1、購進一批貨物,取得增值稅專用發票上注明貨款為10萬元,增值稅額為1.3萬元,2、向小規模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺零售貨物金額為11300元3、以庫存商品不含稅價值20000發給女職工作為福利4、購進一批貨物,取得增值稅專用發票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元5、柜臺零售貨物額銷售額為226000元,另外賣出一臺空調機給消費者個人,含稅價款5650元,上門為顧客提供安裝服務。收取費用113元。問:該企業當月的增值稅銷項稅額、進項稅額以及應納增值稅額
某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發和零售業務,7月份業務如下:1、購進一批貨物,取得增值稅專用發票上注明貨款為10萬元,增值稅額為1.3萬元,2、向小規模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺零售貨物金額為11300元3、以庫存商品不含稅價值20000發給女職工作為福利4、購進一批貨物,取得增值稅專用發票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元5、柜臺零售貨物額銷售額為226000元,另外賣出一臺空調機給消費者個人,含稅價款5650元,上門為顧客提供安裝服務。收取費用113元。問:該企業當月的增值稅銷項稅額、進項稅額以及應納增值稅額
某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發和零售業務,7月份業務如下:1、購進一批貨物,取得增值稅專用發票上注明貨款為10萬元,增值稅額為1.3萬元,2、向小規模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺零售貨物金額為11300元3、以庫存商品不含稅價值20000發給女職工作為福利4、購進一批貨物,取得增值稅專用發票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元5、柜臺零售貨物額銷售額為226000元,另外賣出一臺空調機給消費者個人,含稅價款5650元,上門為顧客提供安裝服務。收取費用113元。問:該企業當月的增值稅銷項稅額、進項稅額以及應納增值稅額
老師,建筑勞務公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項目經理的工資算管理費用還是成本
老師,一般納稅建筑勞務公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
老師請問,公司支付一年的房租,現金流寫到哪里
上海公司搬遷,從一個區搬到另一個區,稅務和工商怎么變更
老師您好,公司生產加工門窗并負責安裝,適用的稅率是多少?怎么開票?
你好,股權轉讓受讓人在電子稅務局的那個模塊進行確認
@董孝彬 接上一次的問題 繼續問你我快明白了 需要你再回答一下
老師 房開企業土地增值稅清算開發成本分類 比如建筑安裝工程費都包括哪些支出
老師食堂吃飯,就是吃飯不要錢,怎么做賬