你好,可以的,可以這么做的。
你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預(yù)付賬款-待攤房租費,這樣對不對
請問租房子的分錄 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 借,管理費用 應(yīng)交稅費~增值稅進項稅 貸,預(yù)付賬款 可以這樣寫對吧?
收到了半年房租發(fā)票并支付費用,會計分錄寫借:預(yù)付賬款,借:應(yīng)交稅費–增值稅進項,貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款??梢赃@樣做嗎?
支付房租做的分錄,借:管理費用-房租 貸:銀行存款,和借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月房租攤銷,借:管理費用 貸:預(yù)付賬款,這兩個分錄的區(qū)別在哪,那個分錄是呀
老師您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的發(fā)票,我的分錄2月是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,三月收到發(fā)票:借:管理費用-租賃費,應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:預(yù)付賬款,攤銷:借:管理費用-租賃費,貸:預(yù)付賬款
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個體工商戶
老師,單位是2021年成立的,集體經(jīng)濟組織,我剛?cè)肼毥邮?,平時來往業(yè)務(wù)不多,馬上季報了,無從下手,之前的會計都是0申報,我現(xiàn)在要怎么做呢?
請教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會計分錄計算,如果不是,完整的會計分錄是怎樣的。 借:營業(yè)外支出226 貸:主營業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費﹣﹣應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26 借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:庫存商品100
老師好,增值稅申報時,1:如果公司不是差額計稅的話,附表一是不是直接點擊保存,關(guān)閉即可,其他按正常操作,對嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個表都只要點擊保存,然后關(guān)閉即可,是嗎?當(dāng)然后面是要點擊申報,需要繳費時再點擊繳費,是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認(rèn)證的發(fā)票有200多萬,但是前一任會計沒有交接那個待認(rèn)證的發(fā)票給我。我應(yīng)該怎么找出來?
分公司注冊的第一年,屬區(qū)稅務(wù)局要求就地繳納企業(yè)所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數(shù)據(jù)申報所得稅了,匯算也不要合并這個分公司的數(shù)據(jù)了,因為它自己單獨做了匯算了對嗎
銀行有一筆流水,收付款都是同一個公司名,請問這個怎么做賬,怎么寫分錄呢?
假如一件貨物出口價10000元,知道利潤率(毛利率)是5%,那這件貨物的成本怎么算。另外這個成本是不是應(yīng)該按不含稅價算?
老師好,老板用銀行賬戶付的1500的保險費,但是沒看到發(fā)票,請問分錄怎嗎做啊,謝謝
老師好,我公司買了一部手機4900,這個分錄怎嗎做正確???謝謝
老師,不是說沒有借:預(yù)付賬款,借:進項稅,貸:銀行存款,這種會計分錄嗎?只有借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。我怕有了進項稅,這樣做就不對了
有這個分錄的,這個分錄沒有問題,可以的。
我網(wǎng)上搜了好多人的說法,都說不能用有沒有明確的規(guī)定啊
您看,同樣在這里提問,有的老師就說沒有這樣的分錄
沒有規(guī)定這個不可以的 允許的 沒有分?jǐn)偟目梢赃@么做
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。