可以啊,把賬做平就是了。
公司租了一個房屋用于經營使用 借,預付賬款 貸,銀行存款 借,管理費用 應交稅費~進項稅 貸,預付賬款 對嗎?
借,預付賬款 貸,銀行存款 借,管理費用 應交稅費,應交增值稅進項稅 貸,預付賬款 請問這是我租房子的分錄吧?
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請問租房子的分錄 借,預付賬款 貸,銀行存款 借,管理費用 應交稅費~增值稅進項稅 貸,預付賬款 可以這樣寫對吧?
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
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哪些電子普通發票,進項可以勾選抵扣
老師,補充醫療保險每人一年1700元,這個錢加到員工的工資里就可以了,然后再計算個稅就行了,是哪?
快賬可以做內部賬嗎?
老師,對方是個體戶,開了普票,但是打款要打給法人的老婆可以嗎?法人因為官司賬戶被凍結了。
請賈蘋果老師解答,其他人勿接,否則差評!!納稅調整后需要做賬務處理嗎
我們是家具定制工廠,主要生產家具,不賣板材,平時購進板材我是這樣做賬的,但這些板材是替別人購進的,提前收了客戶5200,這5200是收的板材款,我該怎么做賬
初級考試,個稅扣除的這些基數跟扣除比例會給到已知條件里面嗎,還是需要背
老師自然人獨資有限公司跟合伙有限公司有區別嗎?
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老師,房子我租回來然后我在給員工用,當作薪酬給員工用,分錄應該怎么做?
借,管理費用-福利費 貸,預付賬款 那進項就不能抵扣了。直接是這個分錄
老師,應該有個應付職工薪酬吧?怎么沒有應付職工薪酬?
你可以通過那個科目過度一下
老師,要是方便能不能幫我寫下來,我現在本身就糊涂這
借,管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬.-福利費 借:應付職工薪酬.-福利費 貸,預付賬款
借,預付賬款 貸,銀行存款 借,管理費用 應交稅費~增值稅進項稅 貸,預付賬款 借,管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬.-福利費 借:應付職工薪酬.-福利費 貸,預付賬款 老師,是這樣嗎?
借,管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬.-福利費 借:應付職工薪酬.-福利費 貸,預付賬款 就是這2筆分錄了。金額都一樣
借,預付賬款 貸,銀行存款 這個要有吧?
當然,這個分錄肯定要啊,不然你的賬做不平
借,管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬.-福利費 老師,這一筆是計提?給員工準備發多少工資?
這個不是發工資,是計提你房租的那筆福利費啊
老師,這個這不計提在應付職工薪酬上?就是我準備要給員工發多少多少的工資,先準備出來還沒發,是這個意思嗎?
借,管理費用-工資 借,生產成本-工資 貸:應付職工薪酬.-工資
老師,你在說啥哈哈哈
這個就是計提工資的分錄啊
借,管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬.-福利費 老師,那這個也是計提啊,計提的是什么?不也是工資?就是應該發給員工的福利費?
這個計提的是福利費,老弟。你看看明細科目,福利費