你好,對的是的,只需要一個應交稅費,應交增值稅的就可以。
小規模納稅人,應交稅費-應交增值稅-(不用寫銷項稅進項稅是嗎)
老師,小規模納稅人是不是設置應交稅費應交增值稅科目就行,不需要設置銷項稅
老師我這是小規模納稅人,應交稅費-應交增值稅-銷項稅,進項稅,這種情況我是不是單獨設置 應交稅費-應交增值稅
老師好~小規模納稅人開專票,銷項稅是進哪個科目?是進“應交稅費-應交增值稅-小規模增值稅”,還是直接“應交增值稅-銷項稅”呢
老師,我們是小規模納稅人,之前會計把應交稅費一應交增值稅計到了應交稅費一應交增值稅銷項稅,我想做借:應交稅費一應交增值稅一銷項稅 貸:應交稅費一應交增值稅 調過來,摘要怎么寫
老師請問稅務局系統申報的房產稅和城鎮土地使用稅表格中的計稅依據一欄數據怎么算的
老師,公司里有5人,其中有一人的保險費全部都是公司交的,剩下4人的保險是公司交部分,個人交部分。那憑證應該怎么寫
老師您好!我想問一下,公寓出租可以開經營租賃,房租租賃嗎
1.上年度銷售發票漏記一張,本年度會計憑證怎么補入。 2.上一年度重復計入收入,會計分錄怎么做? 憑證:借:銀行存款48萬(沒錯) 貸:主營業務收入48萬(多記)
請教老師,國家稅務總局公告2023年第1號,自2023年1月1日起至2023年12月31日,允許生活服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額,這個政策現在還有沒有了,謝謝!
老師,您好!建筑安裝企業的工程造價怎么做?
老師,我們去年開票給上游,現在要充紅,有沒有影響,我們是不是就多交稅了
老師,小規模納稅季報30萬免稅,如我公司小規模納稅,開了票額度40萬,專票開了20萬,普票開了20萬,專票開多少交多少,那普票按多少額度交稅呢
我們公司項目分包方是包工包料 發票是我們公司取得 平時他們把錢用個人賬戶轉到公司賬戶 然后付出去購買材料 發票我們取得 這個個人的款后面要還回去嗎 還是怎么弄 寫個委托代采協議可以嗎
老師,公司是一般納稅人要開發票,怎么計算進項票夠不夠用?