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老師 請問我們公司還未發生主營業務收入 發生的業務招待費可以全額扣除不用納稅調整不?

2021-12-17 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-17 10:18

同學你好 發生的業務招待費可以全額扣除不用納稅調整不?——不可以的,是需要全額調整的;

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快賬用戶5700 追問 2021-12-17 10:27

調整后不影響未分配利潤用來后期彌補哈?

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齊紅老師 解答 2021-12-17 10:38

同學你好;不影響 的;

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同學你好 發生的業務招待費可以全額扣除不用納稅調整不?——不可以的,是需要全額調整的;
2021-12-17
你好,你們這個現在還是在籌建期嗎。
2021-12-17
營業收入是0.扣除限額就是0了,全額沒得扣了
2024-03-30
您好 營業收入扣除限額1096922.45*5/1000=5484.61 實際發生扣除限額360000*0.6=216000 孰低扣除 只能扣除5484.61 納稅調整360000-5484.61=354515.39
2023-04-12
你好;? ? 招待費 發生額的 60%=32.5*60%=195000;? ?你的 收入的千分之五 =2500*千分之五 =125000 ; 那么你 可以稅前扣除的金額是 125000 ;? ?需要調增金額= 32.5萬? -125000 =20萬
2022-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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