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華天公司2014年全年取得主營業務收入2000萬元,其他業務收入500萬元,投資收益180萬元,營業外收入100萬元,實際發生業務招待費32.5萬元,請計算確定業務招待費可以稅前扣除的金額以及納稅調整額。

2022-12-27 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-27 16:45

你好;? ? 招待費 發生額的 60%=32.5*60%=195000;? ?你的 收入的千分之五 =2500*千分之五 =125000 ; 那么你 可以稅前扣除的金額是 125000 ;? ?需要調增金額= 32.5萬? -125000 =20萬

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你好;? ? 招待費 發生額的 60%=32.5*60%=195000;? ?你的 收入的千分之五 =2500*千分之五 =125000 ; 那么你 可以稅前扣除的金額是 125000 ;? ?需要調增金額= 32.5萬? -125000 =20萬
2022-12-27
按發生額的60%、營業收入的千分之五抵扣所得稅,發生了32.5萬 32.5*60%=19.5萬 營業收入的千分之五等于=12.5萬 允許抵扣的企業所得稅是12.5萬 調增的金額是20萬
2022-12-24
1000%2B500=1500萬元 1500*5%。=7.5萬元 10*60%=6萬元 兩者取較低者 所以 可以稅前扣除的是6萬元的招待費
2020-08-18
3050*0.005=15.25 30*0.6=18 按低的去調 調高30-15.25 你好你好你好
2024-03-13
您好,您是只要最終的數字結果嗎。
2021-11-11
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