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東老師 請問我們公司還未發生主營業務收入 發生的業務招待費和廣宣費可以全額扣除不用納稅調整不?

2021-12-17 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-17 10:22

你好,你們這個現在還是在籌建期嗎。

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快賬用戶3895 追問 2021-12-17 10:23

我們現在是預售階段 還沒有交房 都是做的預收房款并沒有主營業務收入

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齊紅老師 解答 2021-12-17 10:25

抱歉,這個房地產現在的話,這個我沒咋接手,我再給您準確的答案。

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齊紅老師 解答 2021-12-17 10:25

據我所知的是,要是沒有收入的話,是不能扣除的。

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齊紅老師 解答 2021-12-17 10:25

但是廣告費是可以結轉以后年度扣除的。

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快賬用戶3895 追問 2021-12-17 10:28

全額調整后不影響未分配利潤后期年度來彌補哈

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齊紅老師 解答 2021-12-17 10:28

對這個是不影響的。

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快賬用戶3895 追問 2021-12-17 10:35

不對 我現在做納稅調整后會有分錄:借:以前年度納稅調整,貸:未分配利潤吧?那么現在調整會影響今年的未分配利潤了

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齊紅老師 解答 2021-12-17 10:35

你這個納稅調整的話是不用在賬上做的。

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快賬用戶3895 追問 2021-12-17 10:37

哦 我搞錯了,白條才要這樣做上賬招待費宣傳費和福利費匯算調整才不用做上賬是吧?

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齊紅老師 解答 2021-12-17 10:37

對你賬上的話,是不需要做賬的。

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快賬用戶3895 追問 2021-12-17 10:39

那這樣的話我只在今年做白條的賬 福利費宣傳費這些就不用調整了吧也不影響未分配利潤?

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齊紅老師 解答 2021-12-17 10:40

這些白條的話,你你匯算清繳的時候肯定得調整啊。

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快賬用戶3895 追問 2021-12-17 10:41

白條我知道 我只要說的是招待費這些 去年都已經匯算年度過了

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齊紅老師 解答 2021-12-17 10:42

對,去年做過了,就不用再做了。

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快賬用戶3895 追問 2021-12-17 10:43

去年已經匯算過了 但是沒有做調整 我現在還要更正匯算表嗎?

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快賬用戶3895 追問 2021-12-17 10:43

是匯算期過了會計沒有做調整 我現在還需要調整報表嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-17 10:44

這些的話,這個看情況,如果你覺得沒人查的話,不調整也沒啥關系。

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你好,你們這個現在還是在籌建期嗎。
2021-12-17
同學你好 發生的業務招待費可以全額扣除不用納稅調整不?——不可以的,是需要全額調整的;
2021-12-17
來源發生8%衛正?512計樂業務招待 這個是啥
2023-06-12
營業收入是0.扣除限額就是0了,全額沒得扣了
2024-03-30
您好 營業收入扣除限額1096922.45*5/1000=5484.61 實際發生扣除限額360000*0.6=216000 孰低扣除 只能扣除5484.61 納稅調整360000-5484.61=354515.39
2023-04-12
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