你好,你們這個現在還是在籌建期嗎。
老師你好,我想問一下,營業收入8000,業務招待費150, 允許抵扣的業務招待費為.:40萬,納稅調增110萬, 如果我把業務招待費做成業務宣傳費 業務招待費調到65萬,那發生額的百分之六十=39萬,業務宣傳費增加85萬,那業務招待費不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業所得稅=(110-26)×25%=21萬 調增后業務招待費65萬,她們發生額的百分之60跟營業收入的千分之五,不是熟低選那個嗎?那方案二需要調增的不是26萬嗎?
老師 請問我們公司還未發生主營業務收入 發生的業務招待費可以全額扣除不用納稅調整不?
東老師 請問我們公司還未發生主營業務收入 發生的業務招待費和廣宣費可以全額扣除不用納稅調整不?
3.某企業2017年度銷售收人為1000萬元,發生的與生產經營活動相關的業務招待費為50萬元,廣告費和業務宣傳費為1600萬元。要求:計算該企業2017年可稅前扣除的業務招待費、廣告費和業務宣傳費金額,以及相應的納稅調整金額.
3.某企業2017年度銷售收人為10000萬元,發生的與生產經營活動相關的業務招待費為50萬元,廣告費和業務宣傳費為1600萬元。要求:計算該企業2017年可稅前扣除的業務招待費、廣告費和業務宣傳費金額,以及相應的納稅調整金額.
我們租的辦公室交押金,對方開了收據給我們,要求我們退租的時候把押金收據要還給他們。可是押金收據我們作為原始憑證做賬了,怎么能從憑證里面撕下來給他們呢,有規定這個收據原件在退押金的時候要還給對方嗎
公司是農牧業免稅的業務,現在稅務局認為是不屬于免征增值稅的,以前開具的發票都要補繳增值稅嗎?老師,我想問個問題,我是公司出納,領導讓客戶轉款給我微信,然后我提現到網銀,再由網銀轉款給公戶,這樣合規嗎?
你好老師,工程施工中的業務招待費,在匯算清繳是怎么填寫
老師,我這個分錄做的對嗎?
老師,24年漏計提折舊,25年能不能補24年的折舊費用,
買一臺二手筆記本電腦價格在3000元,需要記到固定資產嗎?還用每月攤銷嗎?
老師,申請發票額度不通過,說沒報印花稅和個稅,個稅是代賬公司搞的,4月18日過了時間啊,然后這個合同我是4月23日上傳的,這個月也申報不了啊,這該怎么辦啊
老師您好 確認主營業務收入是實際的價格 期望值價格1900入賬 后面的銷項稅怎么又是合同價2000來算銷項?
老師 這道題是選AD麼?
公司在申請高新,還沒通過,報所得稅匯算清繳時可以加計扣除嗎
我們現在是預售階段 還沒有交房 都是做的預收房款并沒有主營業務收入
抱歉,這個房地產現在的話,這個我沒咋接手,我再給您準確的答案。
據我所知的是,要是沒有收入的話,是不能扣除的。
但是廣告費是可以結轉以后年度扣除的。
全額調整后不影響未分配利潤后期年度來彌補哈
對這個是不影響的。
不對 我現在做納稅調整后會有分錄:借:以前年度納稅調整,貸:未分配利潤吧?那么現在調整會影響今年的未分配利潤了
你這個納稅調整的話是不用在賬上做的。
哦 我搞錯了,白條才要這樣做上賬招待費宣傳費和福利費匯算調整才不用做上賬是吧?
對你賬上的話,是不需要做賬的。
那這樣的話我只在今年做白條的賬 福利費宣傳費這些就不用調整了吧也不影響未分配利潤?
這些白條的話,你你匯算清繳的時候肯定得調整啊。
白條我知道 我只要說的是招待費這些 去年都已經匯算年度過了
對,去年做過了,就不用再做了。
去年已經匯算過了 但是沒有做調整 我現在還要更正匯算表嗎?
是匯算期過了會計沒有做調整 我現在還需要調整報表嗎?
這些的話,這個看情況,如果你覺得沒人查的話,不調整也沒啥關系。