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6、某企業(yè)一般納稅人,企業(yè)某月有關經營情況如下(1)銷售M型彩電,取得含增值稅價6780000元,另收取包裝物租金56500(2)采取以舊換新方式銷售N型彩電500臺,N型彩電同期含增值稅銷售單價4520元/臺,舊彩電每臺折價3164元。(3)購進生產用液品面板,取得增值稅專用發(fā)票注明稅器480000元。(4)購進勞保用品,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額30元。(5)購進一輛銷售部門的貨車,取得稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額390000(6)組織職工夏李旅游,支付住宿費,取得墡值稅專用發(fā)票注明稅額1200元。已知:培值稅稅率為13%;取得的扣稅憑證已通過稅務機關認證要求:1、計算甲公司當月銷售M型彩電增值稅銷綃項稅額

2021-12-16 13:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-16 13:49

同學你好 1、計算甲公司當月銷售M型彩電增值稅銷綃項稅額——(6780000加56500)/(1加13%)*13%

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同學你好 1、計算甲公司當月銷售M型彩電增值稅銷綃項稅額——(6780000加56500)/(1加13%)*13%
2021-12-16
1、計算甲公司當月銷售M型彩電增值稅銷項稅額 (6780000+56500)/1.13*0.13=786500
2022-06-13
你好 應納增值稅額=銷項稅額—進項稅額=6780000/1.13*13%%2B56500/1.13*13%%2B500*4520/1.13*13%—480000
2022-05-06
你好請把題目部分復制過來
2023-04-28
同學你好,是什么問題呢
2023-03-26
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