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2.甲公司為增值稅一般納稅人,某月有關經營情況如下:(1)銷售M型彩電,取得含增值稅價款6780000元,另收取包裝物租金56500元。(2)采取以舊換新方式銷售N型彩電500臺,N型彩電同期含增值稅銷售單價4520元/臺,舊彩電每臺折價316.4元。(3)購進生產用液晶面板,取得增值稅專用發票注明稅額480000元。(4)購進勞保用品,取得增值稅普通發票注明稅額300元。計算甲公司當月應納增值稅額。

2022-05-06 13:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-06 13:58

你好 應納增值稅額=銷項稅額—進項稅額=6780000/1.13*13%%2B56500/1.13*13%%2B500*4520/1.13*13%—480000

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你好 應納增值稅額=銷項稅額—進項稅額=6780000/1.13*13%%2B56500/1.13*13%%2B500*4520/1.13*13%—480000
2022-05-06
您好 甲公司當月應納增值稅額6780000/1.13*0.13%2B56500/1.13*0.13%2B500*4520/1.13*0.13-480000=566500
2022-05-06
1、計算甲公司當月銷售M型彩電增值稅銷項稅額 (6780000+56500)/1.13*0.13=786500
2022-06-13
同學你好 1、計算甲公司當月銷售M型彩電增值稅銷綃項稅額——(6780000加56500)/(1加13%)*13%
2021-12-16
你好請把題目部分復制過來
2023-04-28
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