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老師 我們領導讓我把應交稅費三級科目的余額給結平了 是圖片的黑體字部分的期末余額 我不太會做 這個借貸方怎么做呀 請指導我一下 謝謝您 最好把數字也寫上

老師   我們領導讓我把應交稅費三級科目的余額給結平了    是圖片的黑體字部分的期末余額  我不太會做  這個借貸方怎么做呀   請指導我一下  謝謝您  最好把數字也寫上
2021-12-15 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-15 09:14

同學你好 你是進項大于銷項嗎

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快賬用戶2088 追問 2021-12-15 09:17

看不出來 老師怎么看

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齊紅老師 解答 2021-12-15 09:25

看進項和銷項的數據 是銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅?

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快賬用戶2088 追問 2021-12-15 09:47

都做完之后應交稅費三級科目轉出未交增值稅是借方

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齊紅老師 解答 2021-12-15 09:52

表示是有留底稅額

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快賬用戶2088 追問 2021-12-15 09:59

留底稅額什么意思 就是還能進行抵扣的稅額是嗎 余額表是222101應交稅費_應交增值稅 是585944.09在借方 還有一個是222103應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅585944.09也在借方 老師這個還怎么做賬

留底稅額什么意思  就是還能進行抵扣的稅額是嗎     余額表是222101應交稅費_應交增值稅  是585944.09在借方    還有一個是222103應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅585944.09也在借方     老師這個還怎么做賬
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齊紅老師 解答 2021-12-15 10:03

同學你好 就是下個月還可以用來繼續抵扣

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快賬用戶2088 追問 2021-12-15 10:08

都按您說的 我都結平了 剩下的這個數我還要做賬嗎 要做的話怎么做賬 12月份的賬月底我還要這么做嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-15 10:11

同學你好不用做了 次月再做

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快賬用戶2088 追問 2021-12-15 10:13

老師每個月都要結轉應交稅費三級科目結平嗎 要是貸方有余額怎么做賬

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齊紅老師 解答 2021-12-15 10:19

同學你好對的 要結轉的哦

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齊紅老師 解答 2021-12-15 10:19

同學你好 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶2088 追問 2021-12-15 10:28

老師 請問一下 假如未交增值稅12月份在貸方 我是當月做計提嗎 借貸方怎么做賬 還是直接下個月按您說的直接借應交稅費_未交增值稅 貸銀行存款 呢

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齊紅老師 解答 2021-12-15 10:34

同學你好 對的 這樣做就行

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你好 ;這個金額自己帶 ; 我給你寫分錄? 。 你對應帶金額進去就行了。?? 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? ?結轉減免稅費 : 借:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 ? 都結轉之后 看下 轉出未交增值稅這個金額? 看是哪個方向有余額 ;? 你結轉好了在給我說 ;我 看怎么來結轉??
2021-12-15
同學你好 你是進項大于銷項嗎
2021-12-15
你好! 可以做分錄: 借應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)408887.12 貸應交稅費…應交增值稅(進項稅額)2338.08 應交稅費…轉出未交增值稅406549.04
2021-02-22
您好,這個不用調整的,是對的,個稅是應交稅費下,我們核對賬和申報表,只要核對應交稅費-未交增值稅, 不是一級科目
2025-01-04
您好,為什么進項稅貸方負數?應當是借方正數,您的進項稅是否能區分簡易計稅?
2023-04-08
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