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老師你好,我們公司是汽車4S店,一般納稅人,年底了,公司賬上預收賬款金額比較大,都是客戶來維修車之后沒有開票,就一直這樣掛著的,現在該怎么處理掉呢

2021-12-14 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-14 16:51

您好 請問客戶后期需要開具發票嗎

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快賬用戶9475 追問 2021-12-14 16:51

后期也不需要

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齊紅老師 解答 2021-12-14 16:52

那您要做未開票收入申報的啊

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快賬用戶9475 追問 2021-12-14 16:56

做未開票收入,對應的成本結轉怎么弄呢,每個單子的材料都不一樣,而且庫存本身跟實際也對不上

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齊紅老師 解答 2021-12-14 17:16

每次修車耗用的材料跟人工單獨結轉成本啊

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快賬用戶9475 追問 2021-12-14 17:30

正常情況下是這樣的,我知道,但是這是歷史遺留問題,從很久之前就一直這樣掛著預收的,現在再去一筆筆結轉不太現實了,我就想問這種情況下怎樣處理好一點

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齊紅老師 解答 2021-12-14 17:37

那就一次性確認收入 然后按照平時收入比例結轉對應成本

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快賬用戶9475 追問 2021-12-14 17:51

那我的供應鏈系統存貨怎么出庫呢

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齊紅老師 解答 2021-12-14 17:52

可以存貨盤點 然后有差異的都出庫

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您好 請問客戶后期需要開具發票嗎
2021-12-14
您好,把客戶的往來和老板往來對沖一下。借:應收賬款-客戶 代:其他應付款-老板
2023-06-13
您好!4s店把 還給個人,公司打錢給4s店,這樣才對的上
2023-06-13
這個需要對應還回去才可以,不能還出去,只能掛著,需要視同服務繳納增值稅出借方,
2021-03-10
同學你好,提交申請報廢處理,可以使賬上和實際一致。
2023-02-20
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