您好 借:管理費用-差旅費 5210*0.91%2B3632.8%2B1240%2B1800=11413.9 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5210*0.09%2B217.92=686.82 貸:庫存現金 100 貸:其他應收款-李平 12000 5210%2B3632.8%2B217.92%2B1240%2B1800=12100.72 這個算出來不是12100 數據有問題吧?
報銷差旅費12100超支100元用現金付訖。其中飛機票5210元,住宿費用3632.80,增值稅稅率217.20, 市內出租車費1240,出差補助1800購進的國內旅客運輸服務允許按百分之九計算抵扣進項稅額
環宇工廠為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,購進國內旅客運輸服務可按9%稅率確認進項稅額,2019年9月發生以下列經濟業務,第11題29日,李平出差回來報銷差旅費12100元,超支100元用現金付訖,其中飛機票5210元,住宿費3632.80元,增值稅稅額217.92元,市內租車費1240元,出差補助1800元
環宇工廠為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,購進國內旅客運輸服務可按9%稅率確認進項稅額,2019年9月發生以下列經濟業務,第11題29日,李平出差回來報銷差旅費12100元,超支100元用現金付迄,其中飛機票5210元,住宿費3632.80元,增值稅稅額217.92元,市內租車費1240元,出差補助1800元(會計分錄11題)
11題29日,李平出差回來報銷差旅費12100元,超支100元用現金付迄,其中飛機票5210元,住宿費3632.80元,增值稅稅額217.92元,市內租車費1240元,出差補助1800元(會計分錄11題)
家樂工廠為增值稅一般納稅人適用稅率為13%購進國內旅客運輸服務,可按9%稅率準確性像是由該廠2019年8月發生的部分經濟業務如下:……2題業務員王麗出差回來,報銷差旅費730元,其中高鐵票257元,住宿費276.42元,增值稅稅額16.58元,出差補助180元(會計分錄。)
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。