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某工業企業為增值稅一般納稅人,主要生產銷售各類機械設備。2019年9月份發生如下業務: 1.8月份以預收貨款方式銷售給某建筑公司機械設備3臺并收訖全部貨款,每臺不含稅售價80000元本月發出貨物另收取優質服務費4680元。 2.采取分期收款方式向某制藥廠銷售機械設備1臺含稅金額561600元合同規定購買方9月10月11月和12月份每月支付貨款140400元 3當年3月委托某機械專營商代銷8泰小型機械設備,協議規定商場按每臺含稅價3510元對外銷售,雙方按該價格結算,本企業另向機械專營商支付5%的手續費。產品于3月初發給該專營商到本月止仍未收到代銷清單 4將新研制的1臺機械設備作為投資,投入到一家新設立的稅率有限公司,本月已運抵接受該投資的公司。該設備尚無同類型產品的市場銷售價格,已知賬面成本為32000元。 計算某企業9月份應納增值稅稅額。

2021-12-11 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-11 21:11

業務1銷項稅額的計算是 (3*8000+4680/1.13)*0.13=3658.41

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齊紅老師 解答 2021-12-11 21:12

業務2銷項稅額的計算140400/1.13*0.13=16152.21

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齊紅老師 解答 2021-12-11 21:12

業務3不確認收入暫時

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齊紅老師 解答 2021-12-11 21:13

業務4銷項稅額的計算32000*1.1*0.13=4576

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齊紅老師 解答 2021-12-11 21:13

計算某企業9月份應納增值稅稅額 3658.41+16182.21+4576=24416.62

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快賬用戶1067 追問 2021-12-11 21:42

28日,銷售2009年1月1日以前購進的一臺固定資產,售價0.206萬元。已知,認證服務適用的增值稅稅率為6%。計算該公司9月份應納增值稅稅額。甲公司為增值稅一般納稅人 1.購進生產用液晶面板,取得增值稅專用發票注明價款390000元 2購進勞保用品,取得增值稅普通發票稅額300元 3購進一輛銷售部門和職工食堂混用的貨車,取得稅控機動車統一發票注明稅額78000元。 4組織職工夏季旅游,支付住宿費,取得增值稅專用發票稅額1200元。 5因加班,購進快餐60份,取得增值稅專用發票,注明的稅額為186元。 計算甲公司三月份準予抵扣多人進項稅額

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齊紅老師 解答 2021-12-11 21:44

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計算某企業9月份應納增值稅稅額 80000*0.13%2B4680/1.13*0.13%2B140400/1.13*0.13%2B3510*8/1.13*0.13%2B32000*0.13
2021-10-18
業務1銷項稅額的計算是 (3*8000+4680/1.13)*0.13=3658.41
2021-12-11
您好,請參考上傳的圖片
2022-09-19
3×80000×13%+7910÷1.13×13%+145000×13%-5200 你計算一下結果同學
2022-10-15
:(1)計算該當月的銷項稅額;50*8000*13%%2B20*6000*(1%2B10%)*13%=69160
2023-10-24
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