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2、某機械廠為增值稅一般納稅人,采用直接收款方式銷售貨物,本月發生下列經濟業務:。(1)10月開出增值稅專用發票,銷售甲產品50臺,單價8000元,并交于購貨方。。(2)將20臺乙產品分配給投資者,單位成本6000元,沒有同類產品銷售價格。。(3)本月丟失鋼材8噸,不含稅單價2000元,做待處理財產損失。。(4)本月發生購進貨物的全部進項稅額為60000元。購銷貨物增值稅稅率均為13%。要求:(1)計算該當且的銷項稅額;。(2)計算該機械廠當月允許低扣的增值稅進項稅額;(3)計算該公司當月應繳納的增值稅。

2022-05-06 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-06 14:31

您好,計算過程如下 銷項稅=50*8000*0.13+20*6000*1.1*0.13=69160 進項稅=60000-2000*8*0.13=57920 應繳納增值稅=69160-57920=11240

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快賬用戶d356 追問 2022-05-06 14:47

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-06 14:47

不客氣,麻煩對我的回復進行評價,謝謝

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您好,計算過程如下 銷項稅=50*8000*0.13+20*6000*1.1*0.13=69160 進項稅=60000-2000*8*0.13=57920 應繳納增值稅=69160-57920=11240
2022-05-06
:(1)計算該當月的銷項稅額;50*8000*13%%2B20*6000*(1%2B10%)*13%=69160
2023-10-24
業務1銷項稅額的計算是50*8000*0.13=52000
2022-03-16
當月可以抵扣進項稅是 70000-10000*13%-8*2000*13%-50000*13%=62720 當月銷項稅的計算是 50*8000*13%%2B20*6000*1.1*13%
2022-10-14
你好,學員,具體哪里不清楚
2022-10-14
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