你好這個會有所影響的,同學
請問,2021年增值稅前期申報有誤,當年重新更正申報,補繳稅款,產生滯納金,這種情況,會不會企業信用扣分
請問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應該在22年8月份交上,當時沒有交,現在我可以采用兩種方法補繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報表,當時會產生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報表,在查補稅款欄填上,這樣不會有滯納金, 我想采用第二種補交稅款,這樣可取嗎,有風險嗎?
請問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應該在22年8月份交上,當時沒有交,現在我可以采用兩種方法補繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報表,當時會產生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報表,在查補稅款欄填上,這樣不會有滯納金, 我想采用第二種補交稅款,這樣有風險嗎?哪些可以填在本期入庫查補稅款欄次,查補稅款欄和哪些欄次有勾稽關系呢
請問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應該在22年8月份交上,當時沒有交,現在我可以采用兩種方法補繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報表,當時會產生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報表,在查補稅款欄填上,這樣不會有滯納金, 我想采用第二種補交稅款,這樣有風險嗎?哪些可以填在本期入庫查補稅款欄次,查補稅款欄和哪些欄次有勾稽關系呢?
就是牽扯外經證預繳增值稅和企業所得稅那塊,交錯稅務局了后期申請退稅,又到正確的稅務局補繳,涉及到一月份申報,稅已扣,五月份想要更改一月份,會不會產生滯納金。
固定資產清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認收入時是按10要確認,還是按88495.58元來確認收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產品出差的差旅費,是直接計入生產成本_A產品,還是計入制造費用,在結轉到生產成本-A產品
老師您好,請問電子稅務局紅沖發票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經認證了。
公司購買車,及稅費保險怎么做分錄
老師您好,請問電子稅務局變更開票人員怎么變更?
之前公司效益不好,拖了員工2年的工資,現在一次性發放,個稅怎么計算?因為有以前年度的工資一共 20萬,但是個稅都沒有計提
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現在注冊公司是要求5年內交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計單位的2024年的招投標過程資料我看過了,沒有發現問題,項目經理又安排人再看一遍是什么意思?