同學你好,不會產生滯納金的。
就是牽扯外經證預繳增值稅和企業所得稅那塊,交錯稅務局了后期申請退稅,又到正確的稅務局補繳,涉及到一月份申報,稅已扣,五月份想要更改一月份,會不會產生滯納金。
我把一月份預繳的增值稅和企業所得稅在五月份,退稅,又到正確的稅務局去補繳但繳納的日期是五月份的,這好像就造成一月份申報表抵扣金額不對,和四月份企業所得稅抵扣金額不對,可能要更改申報表。但我不知道要不要繳納滯納金
老師,我們本月是一般納稅人,7月是小規模,7月增值稅及附加稅費我已經單獨申報了,但是企業所得稅及工會經費申報不了,然后我在稅種核定中看到企業所得稅和工會經費納稅期限是季,是不是我要等10月份才申報企業所得稅及工會經費,還是我要去稅務局提醒他們納稅期限變成月,然后我到大廳去申報企業所得稅和工會經費
建筑企業,去年11月增值稅已經繳款了,但是1月補預繳了去年11月的預繳增值稅,更正之后的11月增值稅不用繳稅,現在要申請增值稅退稅,并且要把1月補交的預繳增值稅做賬務處理,是返回到去年11月份重新入賬增值稅嗎?但是已經繳納的增值稅,以及后期返回的增值稅怎么進行賬務處理呀
老師,有家建筑企業,去年11月增值稅已經繳款了,但是1月補預繳了去年11月的預繳增值稅,更正之后的11月增值稅不用繳稅,并且原本12月增值稅要繳稅的,因為1月預繳的增值稅12月不用交增值稅,現在11已經繳納的增值稅要申請增值稅退稅,并且要把1月補交的預繳增值稅做賬務處理,是返回到去年11月份重新做預繳分錄并修改原本要繳稅的增值稅分錄嗎?但是已經繳納的增值稅,以及后期退回多繳的增值稅稅款怎么進行賬務處理呀;還是在1月份進行處理呢?
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備