借管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸銀行。
你好老師 1.計(jì)提:借:管理費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,應(yīng)交個(gè)稅。 2.計(jì)提:借:管理費(fèi),貸,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交個(gè)稅。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。繳稅:借:應(yīng)交個(gè)稅,貸:銀行存款 這兩個(gè)哪個(gè)是正確的?
計(jì)提工資的正確分錄到底是哪一種 第一種借.管理費(fèi)用-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-稅前工資 發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保\\公積金個(gè)人部分 貸:個(gè)稅 貸:銀行存款 第二種借:管理費(fèi)用-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-實(shí)發(fā)工資 貸:應(yīng)付職工薪酬社保\\公積金個(gè)人部分 貸:個(gè)稅 實(shí)際發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-實(shí)發(fā)工資 貸:銀行存款實(shí)發(fā)數(shù)。以上兩種哪種正確呢?
老師你好,9月份工資計(jì)提的是借:管理費(fèi)用 123貸:應(yīng)付職工薪酬123實(shí)際發(fā)放的是:借:應(yīng)付職工薪酬薪酬123 貸:銀行存款123,這中間實(shí)際扣的有個(gè)人所得稅,這該怎么調(diào)賬呢
老師你好,9月份工資計(jì)提的是借:管理費(fèi)用 123貸:應(yīng)付職工薪酬123實(shí)際發(fā)放的是:借:應(yīng)付職工薪酬薪酬123 貸:銀行存款123,這中間實(shí)際扣的有個(gè)人所得稅,但個(gè)稅當(dāng)月沒有計(jì)提直接扣了,這該怎么調(diào)賬呢
計(jì)提工資 借-管理費(fèi)用 貸-應(yīng)付職工薪酬 實(shí)際發(fā)放是對(duì)公銀行轉(zhuǎn)到法人卡里發(fā)放的 借-其他應(yīng)付款-法人 貸-銀行存款 那我應(yīng)付職工薪酬掛賬怎么辦?
你好,建行對(duì)公轉(zhuǎn)個(gè)人跨行轉(zhuǎn)賬,過了24小時(shí)了還沒到賬,是被退回了嗎?
員工給公司造成重大損失,扣款如何在工資中標(biāo)注扣款明細(xì)
注銷公司,從開公司起就開過幾次發(fā)票,現(xiàn)在注銷公司需要什么流程和資料???要做賬嘛?
老師,沒明白5月份的一人一號(hào)
你好,老師,我們?nèi)ツ暾J(rèn)定下來高新技術(shù)企業(yè)了,那么年度匯算清繳表里面的高新優(yōu)惠明細(xì)表必填嗎?
基層群眾自治組織特別法人怎么報(bào)企業(yè)所得稅稅,是按民非的報(bào)還是企業(yè)
非常感謝老師的耐心指導(dǎo),總結(jié)的非常到位用心,必須好評(píng),請(qǐng)問第二年的40元崗位津貼我可以不明說,用相關(guān)補(bǔ)貼代替嗎
以前銷售給客戶的,現(xiàn)在客戶退回了,但我現(xiàn)在無法開出紅字銷項(xiàng)發(fā)票了。我賬務(wù)處理怎么做?納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表怎么填?
跨境電商需要交關(guān)稅嗎
老師您好,新建賬套,生產(chǎn)成本的期初期末數(shù)都沒有,本期累計(jì)數(shù)需要建到里面嗎,影響資產(chǎn)負(fù)債表嗎
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按照應(yīng)發(fā)工資給他申報(bào),也就是包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。