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老師,增值稅增量留抵退稅的分錄怎么做?另外我們公司給供應商開了紅字信息表沖減了部分金額(進項全部已經認證了的),這個進項又要怎么做分錄?

2021-12-06 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-06 09:21

同學你好、 《財政部國家稅務總局關于退還集成電路企業采購設備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規定,企業收到退稅款項的當月,應將退稅額從增值稅進項稅額中轉出。收到退還的期末留抵時: 借:銀行存款, 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)。

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快賬用戶4922 追問 2021-12-06 09:24

那給供應商開具了部分紅字信息表的怎么做呢?(進項已經抵扣了的)

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齊紅老師 解答 2021-12-06 09:31

同學你好 這個不能部分紅沖

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快賬用戶4922 追問 2021-12-06 09:44

可以的呢,我問了12366,他們說可以呢。

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齊紅老師 解答 2021-12-06 09:48

同學你好 剩下的可以抵扣就行了 有的部分紅沖了不能抵扣的

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快賬用戶4922 追問 2021-12-06 10:00

在開紅字信息表給對方之前就已經抵扣了。所以沒辦法退票給他,他們就要求我們開紅字信息表。那我沖紅的部分金額已經抵扣的進項要轉出來,那我這部分的費用及進項怎么做賬呢。

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齊紅老師 解答 2021-12-06 10:03

同學你好 直接原分錄負數紅沖

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快賬用戶4922 追問 2021-12-06 10:31

進項稅直接負數?還是做貸:應交稅費-進項稅額轉出?

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齊紅老師 解答 2021-12-06 10:44

同學你好 就是做轉出的

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快賬用戶4922 追問 2021-12-06 10:47

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-06 10:59

滿意請給五星好評,謝謝

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你好 計算留抵稅額時, 借:應收留抵稅額退稅款 貸:應交稅費——應交增值稅——留抵稅額退稅 收到實際退稅后, 借:銀行存款 貸:留抵稅額退稅
2021-12-03
同學你好、 《財政部國家稅務總局關于退還集成電路企業采購設備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規定,企業收到退稅款項的當月,應將退稅額從增值稅進項稅額中轉出。收到退還的期末留抵時: 借:銀行存款, 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)。
2021-12-06
把進賬發票全部紅沖。
2022-03-25
一、紅字發票,需要進項稅額轉出。
2021-05-24
同學你好 借主營業務成本 貸進項轉出
2021-05-24
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