同學你好、 《財政部國家稅務總局關于退還集成電路企業采購設備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規定,企業收到退稅款項的當月,應將退稅額從增值稅進項稅額中轉出。收到退還的期末留抵時: 借:銀行存款, 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)。
請問額,有退貨,是供應商開給我們的發票,但是之前已經認證了,1月申請了開紅字發票信息表,但是他的紅字發票我還沒收到額,這個的話,我要做進項轉出,會計分錄怎么做?
老師問下我們五月采購了一批貨,后期又退了一部分,金額是66892.48 進項稅額是8696.02,我這邊給他開了紅字信息表進項稅我上個月抵扣掉了,這個月怎么做分錄啊
老師,增值稅增量留抵退稅的分錄怎么做?另外我們公司給供應商開了紅字信息表沖減了部分金額(進項全部已經認證了的),這個進項又要怎么做分錄?
6月給公司車買了保險,保險公司開了發票,進項稅已經抵扣!8月處置了這輛車,我方開了紅字信息表,保險公司退了部分險費!請問,已經抵扣了的進項稅怎么處理,分錄怎么做
老師好,公司銷售衛浴潔具之類的商品,有政府補助,現在開票的時候必須要開購買方地址嗎?
老師,農業(肥料,農藥)怎么做賬,是免稅的嗎
老師,家用的空調,開發票大類是應該開空調*美的空調這樣開開制冷空調設備*美的空調,我查前面大類是制冷空調設備這是通用設備開的,家用的好像是前面我說的那種,到底那種是對的,
老師,我想請問一下,廣宣費超過扣除標準是怎么往后三年結轉扣除的?是當年調增,下一年調減嗎?
上課的視頻,在哪可以下載?
老師好!我想咨詢一下建筑行業項目己完工,對方沒審計能確認收入嗎?如果不開票確認了收入怎么做分錄?請老師詳細講一下并做一下分錄,財務報表中怎么填寫?謝謝!
供應商已經開具發票,但是公司尚未入賬,請問可以抵扣進項嗎?
稅務稽查后補繳了以前年度的增值稅和企業所得稅怎么做賬?
老師,個體戶營業執照網上怎么辦理,謝謝
老師,挖機租賃公司有很多買油的庫存,但是增值稅已被提前抵扣,這種情況怎么消化庫存呢,已經沒有可以抵扣的增值稅了
那給供應商開具了部分紅字信息表的怎么做呢?(進項已經抵扣了的)
同學你好 這個不能部分紅沖
可以的呢,我問了12366,他們說可以呢。
同學你好 剩下的可以抵扣就行了 有的部分紅沖了不能抵扣的
在開紅字信息表給對方之前就已經抵扣了。所以沒辦法退票給他,他們就要求我們開紅字信息表。那我沖紅的部分金額已經抵扣的進項要轉出來,那我這部分的費用及進項怎么做賬呢。
同學你好 直接原分錄負數紅沖
進項稅直接負數?還是做貸:應交稅費-進項稅額轉出?
同學你好 就是做轉出的
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝