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11 日購進原材料、零部件一批,并取得增值稅專用發票,發票上注明的價款為 200000元,增值稅額為26000元;支付運費價稅合計3270元,收到的增值稅專用發票上注明運費金額3000元,稅額270元。上述貨款未付,運費已付,貨物已運達企業并驗收入庫

2021-12-05 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-05 16:36

您好 借 原材料200000+3000=203000 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額26000+270=26270 貸 應付賬款226000 貸 銀行存款3270

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 16:36

老師計算增值稅

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齊紅老師 解答 2021-12-05 16:39

增值稅我已經寫了啊

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 16:39

好的 謝謝老師

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 16:46

15 日從一般納稅人處購進零件60000元,取得普通發票,該零件已入庫,且款項已付

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 16:46

老師這個的增值稅怎么算呀?

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齊紅老師 解答 2021-12-05 16:59

普通發票 進項稅額不可以抵扣 不需要計算增值稅

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 17:01

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-05 17:01

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 20:08

30 日委托加工物資一批,并支付加工費,取得增值稅專用發票,發票上注明的價款10000元,稅額1300元,款項已付 老師這個呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-05 20:13

上面說了稅額1300啊 不需要再計算

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齊紅老師 解答 2021-12-05 20:13

上面說了稅額1300啊 不需要再計算

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 20:17

好的 謝謝老師

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 20:18

謝謝老師的解答 給你送了一點心意

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齊紅老師 解答 2021-12-05 20:20

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

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齊紅老師 解答 2021-12-05 20:20

謝謝同學您啦 太客氣了

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 20:24

二、某自行車廠(增值稅一般納稅人)生產銷售自行車,出廠不含稅單價 280/ 輛。2019年3月末留抵稅額 3000元,4月該廠購銷情況如下: 1.向當地百貨大樓銷售800輛,百貨大樓當月付清貨款后,廠家給予 8%的現念折扣不加 2.向外地特約經銷點銷售 800輛,支付運雜費 8000元,收到運輸公司開具的增值稅專用發票上注明運費 4454.55元 老師這個第二個問的增值稅咋算?

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 20:53

1.向農民收購大麥10噸,收購憑證上注明價款20=000元, 驗收后移送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工膨化食品,支付加工費價稅合計 600 元, 取得增值稅專用發票 還有這個 還有這個

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齊紅老師 解答 2021-12-05 20:56

第二個問的增值稅4454.55*0.09=400.91

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齊紅老師 解答 2021-12-05 20:57

農民收購大麥10噸,收購憑證上注明價款20=000元 這個是2萬還是20萬

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 21:01

稅l 的話,不是13%嘛?

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 21:02

是二十萬

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齊紅老師 解答 2021-12-05 21:17

農產品的稅率9% 進項稅額200000*0.09=18000

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 21:20

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-05 21:38

不用謝 祝您工作順利 生活愉快

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快賬用戶3555 追問 2021-12-06 10:25

將以前月份照入的10噸玉來適對外銷售9噸,取得不含稅銷售額21000元, 將1噸無償無償贈送客戶 老師這個增值稅怎么計算?

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齊紅老師 解答 2021-12-06 10:28

一樣的按照10噸計算企業所得稅 21000/9*10*0.09=2100

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您好 借 原材料200000+3000=203000 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額26000+270=26270 貸 應付賬款226000 貸 銀行存款3270
2021-12-05
你好 借 原材料 203000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 26270? 貸 銀行存款 3270 應付賬款
2022-10-30
請清晰描述問題(財會類)發起提問,老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答,謝謝合作!
2021-04-16
同學你好 借,原材料102000 借,應交稅費一應增一進項13180 貸,銀行存款;
2022-04-27
1.進項=130000%2B50000*0.09=134500 2.銷項=1000000*0.13%2B565/1.13*0.13=156065 3.不涉及增值稅 4.銷項=2500*4*0.13=1300 5.進項=1300 6.進項轉出=40000*0.13=5200應交增值稅=156065%2B1300-(134500%2B1300-5200)=26765
2022-04-06
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