你好請把題目完整發(fā)一下
(3)9日,撥付3臺微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票。(4)10日,沒收逾期仍未收回的包裝物押金56500元,確認(rèn)收入但未開具發(fā)票。(5)11日,購進(jìn)原材料、零部件一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款180000元、增值稅額23400元:支付運(yùn)費(fèi)價稅合計2180元,取得的増值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)全額2000元,增值稅額180元。上述貨款未付,運(yùn)費(fèi)已支付,貨物已運(yùn)達(dá)企業(yè)并入庫。(6)12日,購進(jìn)冰箱配件一批。貨款已付,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額90000元、增值稅額11700元,物資尚未驗收入庫。(7)13日,從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)零件120000元(含増值稅),取得普通發(fā)票已入庫,款項已付。(8)15日,從一般納稅人處購進(jìn)零件72000元(含增值稅),取得普通發(fā)票,該零件已入庫,款項已付。(9)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費(fèi)者個人銷售新產(chǎn)品,共收取現(xiàn)金412000元(已扣除收購舊微波爐抵價40000元),并開具普通發(fā)票。(10)18日,購置辦公用電腦一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款60000元、增值稅額7800元,款項已付。
(6)12日,購進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注額為100000元,稅額為13000元,貨物尚未驗收入庫。(7)13日,從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)零件100000(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票,該零件已入庫,且款項已付。(8)15日,從一般納稅人處購進(jìn)零件60000(含增值稅),取得增值稅普通該零件已入庫,且款項已付。(9)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費(fèi)者個人銷售新產(chǎn)品,取現(xiàn)金465000元(已扣除收購舊微波爐抵價100000元),并開具增值稅普通發(fā)票。(10)18日,購置辦公用電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明200000元,稅額為26000元,款項已付。(11)20日,外購辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項已付。12)21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批,實際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項稅額為6500元,已在購進(jìn)當(dāng)期申報抵扣。分錄怎么寫
(6)12日,購進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注額為100000元,稅額為13000元,貨物尚未驗收入庫。(7)13日,從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)零件100000(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票,該零件已入庫,且款項已付。(8)15日,從一般納稅人處購進(jìn)零件60000(含增值稅),取得增值稅普通該零件已入庫,且款項已付。(9)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費(fèi)者個人銷售新產(chǎn)品,取現(xiàn)金465000元(已扣除收購舊微波爐抵價100000元),并開具增值稅普通發(fā)票。(10)18日,購置辦公用電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明200000元,稅額為26000元,款項已付。(11)20日,外購辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項已付。12)21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批,實際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項稅額為6500元,已在購進(jìn)當(dāng)期申報抵扣。能把分錄寫出來嗎,對分錄真的很懵,謝謝老師啦
1.北京勝利有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人企業(yè)生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價為400元/臺,成本為300元/臺2020年月北京勝利有限責(zé)任公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(7)13日,從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)零件120000元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票,該零件已入庫,款項已付(8)15日,從一般納稅人處購進(jìn)零件72000元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票,該零件已入庫,款項已付(9)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費(fèi)者個人銷售新產(chǎn)品共收取現(xiàn)金412000(已扣除收購舊微波爐抵價40000元),并開具增值稅普通發(fā)票(10)18日,購置辦公用電腦一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款60000元、增值稅額7800元,款項已付(11)20日,外購辦公用品一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款500元、增值稅額65元,款項已付(12)21日,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批用于職工集體福利,實際成本40000元,取得的增值稅專用發(fā)票,該批鋼材的進(jìn)項稅額為5200元,已在購進(jìn)當(dāng)期申報抵扣(13)25日,接受單位投資轉(zhuǎn)入生產(chǎn)用材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注價款110000元,增值稅
⑥12日,購進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額100000元,稅額13000元,物資尚未驗收人庫。⑦13日,從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)零件100000元,取得增值稅普通發(fā)票,該零件已人庫,且款項已付。⑧15日,從一般納稅人處購進(jìn)零件60000元,取得增值稅普通發(fā)票,該零件已人庫,且款項已付。⑨16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費(fèi)者個人銷售新產(chǎn)46500元(E扣除收購舊微波爐抵價100000元),并開具增值稅普通發(fā)票。海在路/000①18日,購置辦公用電腦一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額20000026000元,款項已付。①20日,外購辦公用消耗材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額1000元,稅額F我國高130元。辦公用材料直接交付辦公科室使用,款項已付。②21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批,實際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項稅額6500元,已在購進(jìn)當(dāng)期申報抵扣。0③25日,接受某單位投資轉(zhuǎn)人生產(chǎn)用材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額100000元稅額13
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
老師,請問電商行業(yè)的平臺罰款做什么會計分錄
車船稅交了,還需要另外再申報嗎?
因為預(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
關(guān)于長期股權(quán)投資的賬務(wù)處理
老師通訊費(fèi)是不是和電話費(fèi)是一個意思
老師,小規(guī)模納稅人開有1%的稅票,申報增值稅時,開票的不含稅收入和稅率怎么按1%申報繳稅?