代建企業(yè)向建設(shè)單位開具工程款、設(shè)計費、勘察費時,需要核定建筑服務,但是如果你給建設(shè)單位開票,嚴格來說這就不是代建了
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
@悠然老師01 老師好,代建企業(yè)向建設(shè)單位開具工程款、設(shè)計費、勘察費時,需要核定什么類型的增值稅稅種呢?建筑服務對嗎?
長青機械公司2022年10月發(fā)生下列有關(guān)固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)構(gòu)建過程中的經(jīng)濟業(yè)務。(1)收創(chuàng)購買生產(chǎn)用機床的增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量2臺、單價150000元、價款300000元、稅額39000元;對方代墊運費并轉(zhuǎn)來承運單位神華物流公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運費3000元、稅額270元;全部款項開出轉(zhuǎn)賬支票支付,設(shè)備直接交付車間使用。(2)收創(chuàng)2號線生產(chǎn)線工程購買生產(chǎn)用WI型車床的增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量2臺、單價250000元、價款500000元、稅額65000元;對方代墊運費并轉(zhuǎn)來承運單位開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運費4000元、稅額360元。收創(chuàng)銀行轉(zhuǎn)來的“委托收款憑證(付款通知)”,經(jīng)審核無誤,同意付款,設(shè)備已運抵企業(yè)并直接交付安裝。(3)生產(chǎn)線工程的土建工程企業(yè)自行組織力量進行產(chǎn)品倉庫的建造,耗用生產(chǎn)材料記175000元。(4)生產(chǎn)線工程WH88型車床的安裝委托通達機械安裝公司進行,結(jié)算要裝費收創(chuàng)的增值稅專用發(fā)票上注明:價款20000元稅額1800元,全部款項開出轉(zhuǎn)賬支票付記。(5)生產(chǎn)線工程安裝完畢,經(jīng)驗收合格達到預定可使用狀態(tài),計算并結(jié)轉(zhuǎn)工程成本。會計分錄怎么
老師,我公司是村集體企業(yè),我公司運營的便民市場正在建設(shè)中,市場建設(shè)總體承包給了一個總承包公司,建筑施工有搭建鋼結(jié)構(gòu)大棚,出租攤位,有門臉房,上上個月預收了租金200萬,這個月交付使用攤位30個,門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預付了工程款300萬,那這個月我就要確認30個攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進來發(fā)票,才能抵扣增值稅,抵企業(yè)所得稅,那老師,市場還在建設(shè)中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進來工程款的專項發(fā)票,需要對方給我在發(fā)票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計入固定資產(chǎn),才能計提累計折舊,才能轉(zhuǎn)入成本,對嗎老師,我應該要求提供什么手續(xù)票據(jù),來滿足入賬要求
老師,我公司是村集體企業(yè),我公司運營的便民市場正在建設(shè)中,市場建設(shè)總體承包給了一個總承包公司,建筑施工有搭建鋼結(jié)構(gòu)大棚,出租攤位,有門臉房,上上個月預收了租金200萬,這個月交付使用攤位30個,門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預付了工程款300萬,那這個月我就要確認30個攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進來發(fā)票,才能抵扣增值稅,抵企業(yè)所得稅,那老師,市場還在建設(shè)中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進來工程款的專項發(fā)票,需要對方給我在發(fā)票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計入固定資產(chǎn),才能計提累計折舊,才能轉(zhuǎn)入成本 請問,老師,便民市場這些業(yè)務涉及到哪些科目,怎么入賬,入賬流程告訴我一下,謝謝老師
老師好,總分公司之間借款期限稅務局有要求嗎,可以長期掛賬不還嗎
我們支出了一筆費用,但是發(fā)票暫時沒有回來。會計做賬的時候借:應收賬款 貸:銀行存款,等發(fā)票回來的時候借:費用 貸:應收賬款,這樣做賬有沒有問題?
老師請教一個問題,今天在會計聊天的時候,他們提到‘特殊性稅務處理’這個詞。想了解一下這個是什么,什么情況下要去做這個,做這個對企業(yè)有什么影響。第一次聽說這個所以想了解一下。
老師 我想請教下企業(yè)所得稅申報時自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)的金額(工廠沒有委托,只有自主)是等于利潤表上的研發(fā)費用金額 還是等于加計扣除的金額
老師好,總分公司之間借款長期掛賬不還可以嗎
一般納稅人公司,我們采購貨物的商家4月份把開了專票給我們,但是合同還沒有弄好,這個專票我要怎么處理?賬務和稅務應該怎么處理?對應的收入合同和發(fā)票也還沒開出來
老師好,藥品有生蟲,去年做了庫存盤點報損,分錄借:待處理財產(chǎn)損益10萬,貸:庫存商品10萬,然后借:營業(yè)外支出10萬,貸:待處理財產(chǎn)損益10萬,現(xiàn)在想恢復,低價銷售怎么做分錄,是借:待處理財產(chǎn)損益-10萬,貸:庫存商品-10萬,然后借:以前年度損益調(diào)整-10萬,貸:待處理財產(chǎn)損益-10萬嗎
財政行政罰款不可以稅前扣除么?
我們收了客戶的延保服務費,再把延保服務費付給廠家。然后廠家再給我們返點。應該怎么做賬?
老師,中級會計固定資產(chǎn)這節(jié),講到付款時間超過正常信用條件分期支付時會有未確認的融資費用,在攤銷未確認融資費用時有時候計入財務費用有時候說會計入資本化,請問怎么區(qū)分計入這兩種的娜一種呢,如果計入資本化,能計入哪個科目呢麻煩老師解答下這兩個疑問
老師,那我公司核定了建設(shè)服務,也可以核定現(xiàn)代服務吧?
是的,可以核定建筑服務的
老師好,代建企業(yè)給建設(shè)單位開票的會計分錄,這樣做對嗎? 借:專項應付款 貸: 主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅銷項稅
是的,你的理解完全正確