你好不需要交稅的話,這個就不需要做。
老師,去年開業交了金稅盤費用480元,今年交了280元服務費,這個月需要繳納增值稅,這個抵減的分錄怎么做呢?
企業本月剛成立,本月沒有銷售業務,但本月購買了稅控盤480,本來本月不需要交增值稅,這個480元的抵減增值稅的分錄這個月需要做嗎?
首次購買稅控盤,次月不交增值稅,但是稅控盤的錢可以抵減增值稅,這個需要做分錄嗎?
請問本月買了稅控盤費用280元,現在一直以來都不需要交增值稅,怎么做賬把這個280放到以后去抵
本月需要繳納增值稅6500,這個月用了加計抵減的稅額1500元,這個計提的分錄怎么做
彌補虧損的分錄是怎么寫的,不然就和計提數不一致
發票已經確認收入發現多開了,成本也已經確認了,這種紅沖怎么處理呢?
1.剛成立的一般納稅人的企業,給員工只是繳納社保可以嗎,不繳納醫保等其它的保險?2.作為公司合伙人,若只在合作企業繳納社保,不領工資,對目前正在領的失業金有影響嗎?
老師 個稅系統 1個月內還可以導兩次的 因為報一次 4這會要預算 這個月發放的工資
老師,開票給個人,個人需要提供什么資料啊
老師我們是生產加工企業,購進得固定資產叉車上月,這月可以開叉車票嗎?相當于賣了
老師,兩人成立了一個小型有限責任公司,現在一個股東將所有股權轉讓給另外一個股東,需要準備什么資料呢,股權轉讓書是自己找模版就行了嗎
怎么算還差多少進項票
第6問 答案給的是恰當 不需要執行第2和3的流程嗎
關于這個企業匯算清繳之前暫估的入庫單發票不及時回來需要企業匯算清繳納稅調增,是哪條稅法規定的。因為入庫單暫估,然后進去成本的,
那這個什么時候做?
這個需要什么時候抵減增值稅的時候什么時候再做?